你好,你稅務(wù)局那邊會(huì)出現(xiàn)預(yù)警,會(huì)要求你們寫說明的。
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師公司注銷一般納稅人有留底稅額,我結(jié)轉(zhuǎn)了收入,第四季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,報(bào)快了,報(bào)了0,,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)報(bào)了收入。有影響嗎?季報(bào)月報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會(huì)通過嗎?
老師公司注銷一般納稅人有留底稅額,我結(jié)轉(zhuǎn)了收入,第四季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,報(bào)快了,報(bào)了0,,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)報(bào)了收入。有影響嗎?季報(bào)月報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會(huì)通過嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
請(qǐng)教下老師:一般納稅人,電子稅務(wù)局:一月份增值稅報(bào)表收入正常,增值稅多報(bào)了5000;一季度財(cái)務(wù)報(bào)表整體漏報(bào)收入少報(bào)2萬塊錢,在第二季度調(diào)整對(duì)公司有哪些影響?謝謝老師!
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?