你好,企業(yè)所得稅匯算清繳主表里面填寫收入嗎?如果是的話,稅務(wù)局會找起來。
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師公司在注銷報了11月稅。有9萬多收入,我把匯算清繳,增值稅申報表填了收入。。10-12月季度所得稅沒有天收入有影響嗎?又更正不了。
老師公司注銷一般納稅人有留底稅額,我結(jié)轉(zhuǎn)了收入,第四季度報財務(wù)報表,增值稅,報快了,報了0,,企業(yè)所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎?季報月報和年報數(shù)據(jù)不一致,會通過嗎?
老師公司注銷一般納稅人有留底稅額,我結(jié)轉(zhuǎn)了收入,第四季度報財務(wù)報表,增值稅,報快了,報了0,,企業(yè)所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎?季報月報和年報數(shù)據(jù)不一致,會通過嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
那我要更改嗎
那個注銷財務(wù)報表申報了就沒看到有了,
我把增值稅申報表改下行不,
上次問個老師說,年報報了收入沒有影響
增值稅需要正常申報,然后你第四季度的財務(wù)報表、預(yù)繳的所得稅都得修改
年報如果你沒有在主表填寫收入,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫的話,可也沒有關(guān)系啊。
那好的, 謝謝
不用客氣,工作愉快。