不做也行,發(fā)票來了后附上就行
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
2年前有一批原材料,沒有發(fā)票,就沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,但是不是一個月開的,分了五個月開的,我的原材料對賬單附在哪個月?我是后來的會計,我當(dāng)時也不知道,我入帳的時候是按發(fā)票一個月一個月的入賬,我的對賬單放哪個月份合適?銀行按對賬單提前一次性暫估,然后再慢慢沖,現(xiàn)在我按發(fā)票每個月噸位入帳了
老師 我可以按照每個月對賬單做采購入賬嗎 但是有的發(fā)票可能要兩個月后再開,但是金額啥的不會有變化,那需要做暫估嗎?還是不做也行,發(fā)票來了后附上就行
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
老師,您好,請問a公司對b公司100%股權(quán),b公司虧損,a公司需要賬務(wù)處理嗎?小規(guī)模納稅人,謝謝
8547元股權(quán)轉(zhuǎn)讓交多少個稅
各位老師好,建筑施工企業(yè),自己雇傭勞務(wù)工人施工,但是施工工人無法都取得發(fā)票,所以由施工企業(yè)與其中的工長或者組長簽訂代發(fā)勞務(wù)報酬協(xié)議,把勞務(wù)報酬打到這些工長的帳戶,由工長代發(fā),并由這些工長提供發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
你好老師,有的進銷存軟件,去年有兩筆費用單沒通過銀行支付,掛著賬顯示在應(yīng)付賬款,這個要怎么平賬
老師我有個思路沒看懂,我們是分包,公司員工申請了備用金給保險公司1000,開的是總包的抬頭,然后員工這邊是付出去這個錢可能自己拿發(fā)票出來,然后沒搞懂的是,總包公司的員工要把這個1000打款給我們員工嗎?
老師, 小規(guī)模想開196萬發(fā)票,申請發(fā)票額度200萬,會影響稅點嗎
好的 暫估是因為擔(dān)心成本有變動是嗎,如果沒有變動可以不做對吧
暫估是因為擔(dān)心成本有變動