同學(xué)如果你們客戶多,還是建議明細(xì)客戶名稱的,以后對(duì)帳也方便
老師,我們是進(jìn)銷存客戶,客戶明細(xì)很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細(xì)出來,就這樣一筆做的,但是每個(gè)月可能都會(huì)有沖紅的發(fā)票,這個(gè)月就有兩種,那我可以直接按照這個(gè)發(fā)票匯總表做個(gè)總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計(jì)做的收入的,總額直接作對(duì),就行可以嗎?
老師好,我想請(qǐng)問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對(duì)方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,就是我們是零售的,個(gè)體戶,有很多客戶,所以之前的會(huì)計(jì)是按天確認(rèn)收入的,就是根據(jù)一天的銷售單總金額確認(rèn),沒有建客戶明細(xì)賬,這樣做可以嗎,后面讓我做的話我應(yīng)該怎么做比較合適呢,這個(gè)是內(nèi)賬,我們有進(jìn)銷存軟件,里面有銷售情況收款情況購買情況,她之前是月末做一次應(yīng)付,應(yīng)收是一天的銷售總額
你好,企業(yè)是零售批發(fā)的。以前收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本是每張單都做一次,就是一筆分錄里先做收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣子就工作量很大。但是如果按每個(gè)客戶匯總,也差不多??梢詄xcel表匯總所有客戶,然后一筆做分錄,不區(qū)別哪個(gè)客戶嗎?然后想查該客戶全年銷售額和成本的時(shí)候再另外去進(jìn)銷存系統(tǒng)查?
有一個(gè)客戶連著三個(gè)月的收入發(fā)票都沖紅重開了,金額沒有變動(dòng)只是改了開票項(xiàng)目名稱。重開數(shù)量很大幾百張,是否可以直接做一筆合計(jì)負(fù)數(shù),一筆合計(jì)正數(shù),摘要備注清楚是否就可以?還是必須按之前確認(rèn)收入訂單一筆筆沖紅再重新做收入?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
老師,這是外帳的額,內(nèi)賬是有分明細(xì)的額,外帳就是之前分明細(xì),都沒有對(duì)應(yīng)賬戶打款,應(yīng)收全部掛賬了,所以我才合在一起做的,那外帳這樣不分的,即使哪張發(fā)票沖紅,我就直接做總金額可以嗎?就按照發(fā)的那個(gè)收入憑證做就行
對(duì)的同學(xué)就是你的思路