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2年前有一批原材料,沒有發(fā)票,就沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,但是不是一個(gè)月開的,分了五個(gè)月開的,我的原材料對賬單附在哪個(gè)月?我是后來的會計(jì),我當(dāng)時(shí)也不知道,我入帳的時(shí)候是按發(fā)票一個(gè)月一個(gè)月的入賬,我的對賬單放哪個(gè)月份合適?銀行按對賬單提前一次性暫估,然后再慢慢沖,現(xiàn)在我按發(fā)票每個(gè)月噸位入帳了

2023-04-07 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 16:57

你好,按照第一次入來做。

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快賬用戶4813 追問 2023-04-07 17:00

第一次入什么意思

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快賬用戶4813 追問 2023-04-07 17:00

第一次會計(jì)沒有入賬我也不知道這個(gè)事情

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:01

第一次做原材料開始放到這個(gè)里面,你不是不知道原始憑證怎么放?

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快賬用戶4813 追問 2023-04-07 17:02

第一次就開了對賬單里面的一小部分,我按發(fā)票做賬的還有事情?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:03

你好,按照發(fā)票的來就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:03

差額放到應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款都行。

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快賬用戶4813 追問 2023-04-07 17:03

我都是按發(fā)票做的賬

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:03

那你付款有差額不是嗎?多付了的預(yù)付賬款,少付了應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4813 追問 2023-04-07 17:03

發(fā)票要開了幾月份才和對賬單一致

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:10

支付了100,每次發(fā)票20,借預(yù)付賬款80,原材料20,在銀行存款100。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:10

下一次借原材料,貸預(yù)付賬款

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你好,按照第一次入來做。
2023-04-07
可以的,可以這么做的。
2024-11-06
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
可以的,可以這么做的。
2023-01-07
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