同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
21年員工 發(fā)工資 10個(gè)月 22年1月知道員工有殘疾證 可以在22年報(bào)備 所得稅匯算清繳加計(jì)扣除嘛 是需要在殘聯(lián)與稅務(wù)大廳都需要備案嘛
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
22年個(gè)人所得稅1-9月份部分員工未申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致22年所得稅匯算清繳工資數(shù)與個(gè)稅工資數(shù)不匹配,可以在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表嗎?
22年1-9月有部分員沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這部分人10月開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在可以把1-9月的工資全部補(bǔ)充申報(bào)在10月個(gè)稅系統(tǒng)中嗎?
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第三小問(wèn),我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開(kāi)發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開(kāi)通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
老師,1-9月份的工資我可以一起在10月份報(bào)表中更正嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,如果1-9?的工資部分人員在1-9?的個(gè)稅申報(bào)表中未做申報(bào),10月份我直接在個(gè)稅系統(tǒng)中申報(bào)這些人1-9月的工資可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦