同學你好 都要分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
老師你好 我本月結轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,我想問一下,如果這個月有進項留底,是不是可以不用處理,下個月繼續(xù)抵稅,然后再結轉(zhuǎn)進項和銷項到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個月不結轉(zhuǎn)進銷項,下個月沒有留底的時候一起結轉(zhuǎn)行嗎
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結轉(zhuǎn)?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應收賬款,究竟記應收賬款還是貨幣資金還是其他應收款
被單位辭退有什么補償?補償具體標準是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報前的風險檢測功能是取消了嗎?申報前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實際上我爸爸是沒得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個稅要交接近兩萬,我想請問哈!我們需要怎么弄才對我有利,如果對方給的方案我們不接受!我們應該去稅務局舉報有利!還是勞動仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時候,我填申報期起止時間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報25年的房產(chǎn)稅,終止時間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?
那這樣的分錄怎么寫啊老師
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。老師,麻煩問追一下,這個最后不是轉(zhuǎn)出多交嗎?怎么還是轉(zhuǎn)出未交啊
同學你好 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我迷茫了老師,前幾天問的一個老師,她說可以直接抵扣,不用單獨賬務處理,如果要處理她說是貸方是轉(zhuǎn)出多交,不是未交。正確的是哪個呀老師,還是都可以
同學你好 都可以 你不每月結轉(zhuǎn)那你就年底結轉(zhuǎn) 反正都要結轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師,如果結轉(zhuǎn)的話那貸方是轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交那?還是都可以?
同學你好 按我上面給你的最后做這個 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
那為啥不是轉(zhuǎn)出多交那老師,之前也是在咱這里問的。那個老師說不是未交的是多交的。不是不信任老師,都是咱這個里面的老師。我想知道正確的是哪個啊
同學你好 一般情況下我們不用這個科目 看你自己選擇吧 盡量賬面簡單一些 好操作 用不用都可以 并不是一種處理方法