根據(jù)二筆分錄,是收到房租收入,做為其他業(yè)務(wù)收入核算
建筑施工企業(yè)會計分錄,借:其他應(yīng)收款-xx -100 其他應(yīng)收款-xx 30 其他應(yīng)付款-往來單位-xx -10 其他應(yīng)付款-往來單位-xx 20 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付-xx 60 此筆分錄中其他應(yīng)收款-xx -100此筆的對方科目是什么呢?
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,應(yīng)該如何調(diào)整?
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯了,應(yīng)該如何調(diào)整?
疑惑 ??? 收款 借:內(nèi)部銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 -往來單位; 房租 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這筆分錄什么意思呢
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
通過其他應(yīng)付款 是什么意思
其他應(yīng)付款只是個過渡科目。表明是收的哪個公司
為什么是收 明明是負(fù)債 二級明細(xì)也是我所欠的單位名稱
這只是個往來過渡科目。更多是種個人習(xí)慣
是一個過度科目 一借一貸就抵消了??晌也焕斫庋? 那過度 不也可以用 其他應(yīng)收款 這不是更合理
可以用 其他應(yīng)收款的。
老師 你確定嗎 我收入還沒有到確認(rèn)時點 為什么可以用其他應(yīng)收款
為什么不可以用其他應(yīng)收款
收入沒有達(dá)到確認(rèn)時點
沒達(dá)到確認(rèn)時點,只是表示不確認(rèn)收入,與其他應(yīng)收款又沒有關(guān)系
但是我有一筆是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 依舊是我預(yù)收了別人的錢 但是我還沒有履行我的義務(wù)
這分錄只是表示收了錢,不表示其他。
確認(rèn)收入時,再沖該往來