此筆分錄中其他應(yīng)收款-xx -100此筆的對(duì)方科目是:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款
建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款-xx -100 其他應(yīng)收款-xx 30 其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx -10 其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx 20 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付-xx 60 此筆分錄中其他應(yīng)收款-xx -100此筆的對(duì)方科目是什么呢?
老師 我10月的時(shí)候有筆賬是支出 掛在往來(lái)款 借:其他應(yīng)收-XX單位 貸:銀行存款 現(xiàn)在公司規(guī)定這筆錢(qián)公司承擔(dān) 12月調(diào)賬 那我的分錄怎么寫(xiě)合適?
老師你好!問(wèn)下,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說(shuō):付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫(xiě),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說(shuō)先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
收到退休人員補(bǔ)交年金個(gè)人扣繳部分的錢(qián)。當(dāng)時(shí)入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 當(dāng)月和發(fā)放工資時(shí)一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(lái)(當(dāng)時(shí)收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來(lái)400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整?
疑惑 ??? 收款 借:內(nèi)部銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 -往來(lái)單位; 房租 借:其他應(yīng)付款-往來(lái)單位 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這筆分錄什么意思呢
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
圖片中工程施工-其他人直接費(fèi) -2987.05的對(duì)方科目是內(nèi)部往來(lái)嗎?
照片中工程施工-其他直接費(fèi) -2987.05的對(duì)方科目是內(nèi)部往來(lái)嗎
一、你的準(zhǔn)確的分錄是: 借:其他應(yīng)收款-xx 30 借:其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx 20 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付-xx 60 貸:其他應(yīng)收款-xx 100 貸:其他應(yīng)付款-往來(lái)單位-xx 10 你看這樣看是不是很好看對(duì)方科目了。 二、第二個(gè)問(wèn)題,直接同樣的處理,就很好看了