你好,你們單位支付給他,他欠你的應(yīng)該是其他應(yīng)收款。第二個。
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款--a 付款時分錄 借其他應(yīng)付款--b 貸銀行存款 對吧
私轉(zhuǎn)公收入,暫時掛賬往來,分錄是 第一種 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 還是第二種 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
第一個不對嗎,收的時候欠對方的,所以負(fù)債增加,付出去,負(fù)債減少,所以借其他應(yīng)付款
你好,第一個不對的,第一個它會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
這個是負(fù)債類的科目。
負(fù)數(shù)余額是啥,沒明白老師
你的負(fù)債在借方余額,它是一個負(fù)數(shù),這個理解嗎?
那要是本收到分公司往來款,怎么記賬?
負(fù)債類科目余額在貸方?所以借方余額為負(fù)數(shù)?
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
負(fù)債類的科目。余額在貸方。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額會怎么樣呀
不限負(fù)數(shù),你需要重分類的其他應(yīng)收款,那你還不如一開始就做到其他應(yīng)收款,不方便嗎?不合適嗎?
我是出納,公司會計(jì)就是這樣記得賬,這是錯的嗎?記錯了會有影響嗎
正確的,我告訴你啦,為什么不放到其他應(yīng)付款里面,上面也寫了原因,他怎么做的,你怎么來登記就可以的,你就不要管了。
原因沒懂 沒看懂
因?yàn)樨?fù)債類的科目,它出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額,他需要自己重分類,重分類你知道嗎 重分類你如果再不知道的話,建議你看下報表編制的課程 重分類,這個就是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到其他的另外的科目,他應(yīng)該放到其他應(yīng)收款里面去,其他應(yīng)收款里面填寫,其他應(yīng)付款里面就不要填寫了,那你當(dāng)時做賬的時候直接放到其他應(yīng)收款里面不更方便嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,相反業(yè)務(wù)不一定需要把分錄反寫,還應(yīng)該考慮余額的正負(fù)是嗎
可以的,可以這么理解。
寫分錄應(yīng)該避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
對的,是的,正確的,是這么做的。