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老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款

2023-02-09 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 14:54

你好,你們單位支付給他,他欠你的應(yīng)該是其他應(yīng)收款。第二個。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 14:56

第一個不對嗎,收的時候欠對方的,所以負(fù)債增加,付出去,負(fù)債減少,所以借其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:56

你好,第一個不對的,第一個它會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:56

這個是負(fù)債類的科目。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 14:58

負(fù)數(shù)余額是啥,沒明白老師

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:59

你的負(fù)債在借方余額,它是一個負(fù)數(shù),這個理解嗎?

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 14:59

那要是本收到分公司往來款,怎么記賬?

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:00

負(fù)債類科目余額在貸方?所以借方余額為負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:01

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:01

負(fù)債類的科目。余額在貸方。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:02

出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額會怎么樣呀

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:02

不限負(fù)數(shù),你需要重分類的其他應(yīng)收款,那你還不如一開始就做到其他應(yīng)收款,不方便嗎?不合適嗎?

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:02

我是出納,公司會計(jì)就是這樣記得賬,這是錯的嗎?記錯了會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:03

正確的,我告訴你啦,為什么不放到其他應(yīng)付款里面,上面也寫了原因,他怎么做的,你怎么來登記就可以的,你就不要管了。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:04

原因沒懂 沒看懂

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:06

因?yàn)樨?fù)債類的科目,它出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額,他需要自己重分類,重分類你知道嗎 重分類你如果再不知道的話,建議你看下報表編制的課程 重分類,這個就是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到其他的另外的科目,他應(yīng)該放到其他應(yīng)收款里面去,其他應(yīng)收款里面填寫,其他應(yīng)付款里面就不要填寫了,那你當(dāng)時做賬的時候直接放到其他應(yīng)收款里面不更方便嗎?

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:07

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:21

老師,相反業(yè)務(wù)不一定需要把分錄反寫,還應(yīng)該考慮余額的正負(fù)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:23

可以的,可以這么理解。

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快賬用戶7626 追問 2023-02-09 15:24

寫分錄應(yīng)該避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:26

對的,是的,正確的,是這么做的。

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你好,你們單位支付給他,他欠你的應(yīng)該是其他應(yīng)收款。第二個。
2023-02-09
你好!支付的借方應(yīng)該是其他應(yīng)付款哦。
2020-11-25
同學(xué),你好,分錄正確的。
2020-11-25
您好,對方還我公司錢 貸:其他應(yīng)收款 2. 2. 我借錢給對方,借:其他應(yīng)付款
2024-12-19
同學(xué),你好 是可以的
2024-06-07
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