意思是現(xiàn)在做分錄,當(dāng)時(shí)沒做?
21年12月一張成本專票,比方稅金10元,價(jià)稅合計(jì)110元,12月未認(rèn)證全做成本110元。小會計(jì)準(zhǔn)則?,F(xiàn)在5月份,請問老師分錄要怎么做了,還能做到12月份去嗎。借進(jìn)項(xiàng)稅10,貸主營業(yè)務(wù)成本10嗎?,F(xiàn)在匯算清繳,利潤表要調(diào)少成本10嗎。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
老師,請問22年10月份開進(jìn)來13%的汽油專票,我在匯算清繳時(shí)抵減利潤嗎?今年認(rèn)證再后抵稅,怎樣做分錄呢
老師,公司是一般納稅人,22年11月開進(jìn)來一張運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認(rèn)證,現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費(fèi)用票金額先抵減22年利潤,稅額等這個(gè)月認(rèn)證后再在用嗎
老師,公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策條件,請問22年10月份開進(jìn)來13%的汽油費(fèi)用專票,22年沒認(rèn)證,請問我在匯算清繳能抵減利潤嗎?今年認(rèn)證再后抵稅,該怎樣做分錄呢
老師同一個(gè)人可以是幾家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
比如事業(yè)發(fā)展基金和福利基金,是應(yīng)該放在限定性凈資產(chǎn)嗎?
各大網(wǎng)銀每月必須點(diǎn)擊一下對賬嗎,不點(diǎn)銀行會來找嗎
想考26年的注會,上班族想備考6門試試,可行不?還是分兩年考?
項(xiàng)目上的招待費(fèi)入工程施工還是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,第三題的第二問計(jì)算時(shí),為什么計(jì)算每股收益無差別點(diǎn)的債務(wù)利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,債券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%嗎
老師好,報(bào)表中存貨是哪些科目之和。
@郭老師,我們公司的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?稅務(wù)方面繳納稅費(fèi)?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
老師,我自己的房子低價(jià)租給自己的公司,正常繳納個(gè)稅,這樣操作合理嗎
你好老師,我們公司購買一輛車,對方是個(gè)人,可以可以給我們開票嗎, 銷方給我們開票,銷方的稅率是多少
嗯,是的,不讓留抵所以去年沒認(rèn)證,今年匯算清繳想用了這張票做費(fèi)用正好沖利潤,稅額等認(rèn)證后再抵可以嗎,賬做在今年,抵得是去年的利潤
借:未分配利潤
貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
可直接用未分配利潤,匯算按調(diào)整后的金額填寫
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!