可以那樣做的,每月都那樣處理就行
保潔行業(yè)的,人員工資是主要費(fèi)用,每個(gè)月18號(hào)、25號(hào)分兩次發(fā)上個(gè)月工資,比如11月18號(hào)發(fā)10月份的工資,工資表15號(hào)左右做好,還是說(shuō)要申報(bào)期之前必須做好工資表及時(shí)申報(bào)嗎?不是銀行代發(fā)工資,而是公轉(zhuǎn)私人,老板自己發(fā)工資,是應(yīng)該按照提供給銀行工資表的信息來(lái)提交個(gè)稅申報(bào)表嗎?
沒(méi)有收入也沒(méi)有支出 也沒(méi)有資產(chǎn) (因?yàn)槭?020年剛成立的分公司 不是獨(dú)立法人) 這個(gè)月20號(hào)之前 要不要到電子稅務(wù)局上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 我已經(jīng)做了所得稅和增值稅 還有附加到零申報(bào)
老師,新辦好一家公司,已經(jīng)完成稅務(wù)登記了,這個(gè)月還沒(méi)有收入,我是不是要在15號(hào)之前完成零申報(bào)?第一個(gè)月我只申報(bào)一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工資和社??梢缘膯??因?yàn)榉ㄈ撕凸蓶|的社保還沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái)!其他崗位員工也還沒(méi)有到位的!
老師,我上個(gè)月開了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒(méi)有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過(guò),那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
老師我們這幾天要發(fā)去年的績(jī)效,但是這個(gè)月工資薪金的個(gè)稅我在15號(hào)以前就申報(bào)過(guò)了?,F(xiàn)在申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,沒(méi)辦法導(dǎo)入數(shù)據(jù),提示我已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月和工資薪金一起申報(bào)可以嗎?但是一起申報(bào)的話是不是算2023年的收入了
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù),跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫(kù)后開始銷售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無(wú)票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個(gè)季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地,對(duì)方公司要讓開那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
老師10月份社?;鶖?shù)調(diào)整了,怎么申報(bào)呢?
苗木合作社,房產(chǎn)沒(méi)有證,能攤銷無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師購(gòu)進(jìn)一批貨物稅率13%,如果有包裝物 包裝物題目未給出稅率,這個(gè)稅率也是13%嗎?
老師,思路沒(méi)看懂?能講解一下唄!
老師,這個(gè)月的季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表變了,資產(chǎn)損失是不是就是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)減值損失,算不算信用減值呢?留存?zhèn)洳橘Y料是啥呢?