滯納金是因?yàn)檠a(bǔ)交稅才會(huì)產(chǎn)生
老師你好,請(qǐng)問有一筆費(fèi)用已經(jīng)記在賬里面了,也申報(bào)了預(yù)繳所得稅,但是后來發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用計(jì)入賬上是不妥的,如果直接在那個(gè)月把那筆費(fèi)用刪除,改報(bào)表的話就會(huì)產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?
老師,上個(gè)月有一個(gè)員工的工資沒有做到工資表上,我以為他已經(jīng)離職,個(gè)稅申報(bào)表上月已經(jīng)做了離職處理。結(jié)果這個(gè)月他又出現(xiàn)在工資表上了,原來它沒有離職,上個(gè)月的工資在這個(gè)月一起發(fā)。請(qǐng)問本月該員工的應(yīng)納稅所得額還應(yīng)該累計(jì)以前的金額嗎?
0老師好我想請(qǐng)問一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師,我公司22年工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除數(shù)相差2700元,是因?yàn)橛幸粋€(gè)員工提供身份證號(hào)錯(cuò)了,后來不到一個(gè)月離職了,所以沒有申報(bào)他的工資薪金所得,系統(tǒng)會(huì)不會(huì)比對(duì)出來,要怎么處理
申報(bào)員工的工資,這個(gè)員工已經(jīng)離職了,后面忘記減出來了,還繼續(xù)申報(bào),被查出來以后,我司就產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)滯納金,為什么是所得稅呢?
報(bào)關(guān)金額可以低于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的含稅價(jià)嗎?例如一件商品采購回來含稅10000,成本8849.56,稅額1150.44,報(bào)關(guān)金額9000,這樣合理嗎?
老師,代賬的賬真是亂,我要調(diào)他的賬還是怎么整
交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地,在計(jì)算房產(chǎn)稅時(shí),符合條件需并入房產(chǎn)原值計(jì)稅 。若從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅,房產(chǎn)原值要包含地價(jià)(如取得土地使用權(quán)價(jià)款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計(jì)算方法。從租計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)一般不涉及。老師,這里的容積率如何計(jì)算 ,低于0.5的房產(chǎn)稅又如何交
公司外幣收到100美金,貨物沒報(bào)關(guān)通過快遞出去的,貨物價(jià)值20美金,運(yùn)費(fèi)80美金,那我開票出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷按多少金額開?
老師,我是大學(xué)超市,平時(shí)不涉及交稅,每學(xué)期期末清理庫存全部貨物退給供應(yīng)商,有個(gè)業(yè)務(wù)4月自采了一批貨物4月付款5月入庫到思迅系統(tǒng)的一個(gè)超市,5月又發(fā)起調(diào)撥從這個(gè)超市調(diào)撥到另外兩個(gè)超市分貨,4月有在調(diào)撥的超市里銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候有這個(gè)供應(yīng)商的成本,這樣怎么操作,把5月入庫單做賬在4月可以嗎,調(diào)撥單是做賬在4月還是5月,做在5月4月的這個(gè)調(diào)撥過去的超市結(jié)轉(zhuǎn)完成本庫存商品是負(fù)數(shù)可以嗎這樣
運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算方法是什么
產(chǎn)品和鑼架開在一張發(fā)票上,是不是要分開確認(rèn)收入和核算成本?一個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入一個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本,其他業(yè)務(wù)收入鑼架需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請(qǐng)問有沒有火車票丟失相關(guān)報(bào)銷制度?
老師好,我們準(zhǔn)備變更經(jīng)營地址,是不是房產(chǎn)證一定要有的
個(gè)體戶開了對(duì)公賬戶,開通了社保,客戶不開票,收款轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)卡上,業(yè)務(wù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,可以這么操作嗎,收入后付上銷售單,然后開成本發(fā)票,這樣可以嗎
那這種補(bǔ)交的是什么稅???為什么呢?展開說明一下了
是因?yàn)楣べY申報(bào),本身就是在費(fèi)用里面嗎?所以是所得稅嗎?
是企業(yè)所得稅產(chǎn)生的滯納金 ?這部分工資成本要減除,會(huì)增加利潤,增加企業(yè)所得稅
比如說,我這個(gè)員工申報(bào)的金額是8000元,那我怎么計(jì)算這個(gè)所得稅呢?怎么計(jì)算這個(gè)滯納金呢?
看稅局確定的具體數(shù)據(jù)及期間,才會(huì)知道所得稅及滯納金