進(jìn)項(xiàng)稅額要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
請(qǐng)問公司新車間裝修費(fèi)怎么記賬呢
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
請(qǐng)問老師一月份的時(shí)候支付審計(jì)報(bào)告費(fèi),然后支付出去了,后面發(fā)現(xiàn)有兩家公司嗎?然后我已支付出去同一家支付了,然后后面次月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后對(duì)方把錢退回來,然后我把另外一筆重新支出去了,那我怎么做帳呢?
老師你好,深圳地區(qū)貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,做鋼卷批發(fā)的,關(guān)于開發(fā)票的問題,進(jìn)項(xiàng)有些顯示規(guī)格,有一些沒有規(guī)格,之前開出去的銷售發(fā)票都沒有顯示規(guī)格,這次有一個(gè)這客戶要求顯示規(guī)格,怎么處理,
老師,現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是多少?
(2024年)長期殘疾福利水平取決于職工提供服務(wù)期間長短的,企業(yè)應(yīng)在職工提供服務(wù)的期間確認(rèn)應(yīng)付長期殘疾福利義務(wù)。正確嗎?
老師,你好!請(qǐng)問有針對(duì)掛靠方人材機(jī)相應(yīng)的管理辦法嗎
稅務(wù)注銷遇到以下問題,請(qǐng)老師解答:1.有未申報(bào)報(bào)表,點(diǎn)擊去辦理,顯示該屬期已完成申報(bào)。2.顯示個(gè)稅未申報(bào),但是個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)沒有員工了,沒法申報(bào),怎么解決?
老師,有電子發(fā)票查驗(yàn)真?zhèn)蔚木W(wǎng)址嗎
印花稅在哪里采集,找不到
老師,我按照申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額做了結(jié)轉(zhuǎn)了啊。銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入到了未交增值稅科目里面的
那不應(yīng)該呀你看下進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬
老師,為什么我按照申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么還會(huì)有借貸方的不平?我核對(duì)了明細(xì),就是申報(bào)抵扣了這么多金額啊
你好看一下截圖,您結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是余額。哦