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老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒(méi)有,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來(lái)調(diào)整去,發(fā)票還在。

2021-12-21 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 09:18

你好!內(nèi)賬可以案含稅價(jià)格入賬,實(shí)際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 09:19

我現(xiàn)在已經(jīng)錄入了不含稅的了

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 09:19

進(jìn)項(xiàng)比較多,老板說(shuō)要分開(kāi)來(lái)。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 09:20

你好!那就在待抵扣有余額,證明有多余的進(jìn)項(xiàng)稅,你們外賬也不用交稅吧

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 09:30

現(xiàn)在外賬就是要啊,然后要繳納的增值稅放在稅金附加里面做費(fèi)用。我想把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出去,不要掛在負(fù)債這里,抵扣完了就不要提現(xiàn)在報(bào)表里面了。你有分錄可以調(diào)整不。分錄給我一下,我想調(diào)賬,調(diào)完它。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 09:46

你好!借稅金及附加貸待抵扣就可以

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 09:55

銷項(xiàng)稅額呢?你分享一下全部的分錄吧啊,我覺(jué)得一點(diǎn)點(diǎn)說(shuō)不好處理,有過(guò)程比較好理解。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 10:01

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 14:50

我之前就是這樣的,感覺(jué)沖不出來(lái)咯。之前待抵扣錄入的就是進(jìn)項(xiàng)的。我現(xiàn)在感覺(jué)調(diào)整不出來(lái)。

我之前就是這樣的,感覺(jué)沖不出來(lái)咯。之前待抵扣錄入的就是進(jìn)項(xiàng)的。我現(xiàn)在感覺(jué)調(diào)整不出來(lái)。
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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:10

你好!這些進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎?

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 15:18

是的。我之前8月已經(jīng)抵扣了,前面就是8月做的憑證,調(diào)整后我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)減少。稅款要調(diào)整到附加里面去。

是的。我之前8月已經(jīng)抵扣了,前面就是8月做的憑證,調(diào)整后我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)減少。稅款要調(diào)整到附加里面去。
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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:25

你好!當(dāng)初為什么沒(méi)有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅而是計(jì)入待抵扣?先把他轉(zhuǎn)入未交增值稅里面

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 15:26

后面調(diào)整過(guò)來(lái)了,一開(kāi)始錄入的忘記了,現(xiàn)在都調(diào)整在待抵扣里面了。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:29

你好!當(dāng)月抵扣的要轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方,差額就是當(dāng)月要繳納的稅金,不用已交稅金這科目

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快賬用戶2217 追問(wèn) 2021-12-21 15:55

那問(wèn)題來(lái)了, 現(xiàn)在銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,銷項(xiàng)又有余額了。又怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?未交增值稅差額繳納了稅金就平數(shù)了。不用轉(zhuǎn)到損益那邊了對(duì)嗎?就變成價(jià)內(nèi)稅,不要提現(xiàn)在費(fèi)用那邊了?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:43

你好!全傳拿來(lái)的余額?轉(zhuǎn)完最后只有未交增值稅有余額,其他明細(xì)沒(méi)有余額

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你好!內(nèi)賬可以案含稅價(jià)格入賬,實(shí)際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的
2021-12-21
同學(xué),你好,單純靠你的描述,你不一定描述的完整。你那邊方便我遠(yuǎn)程看賬嗎?
2021-12-24
你好,你的進(jìn)項(xiàng)是含稅的,為什么還有待抵扣?
2021-12-27
你內(nèi)帳,收入,購(gòu)買成本都可以用含稅金額入賬,實(shí)際繳納的增值稅計(jì)入稅金成本就可以
2021-11-23
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
2024-06-02
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