你好!內(nèi)賬可以案含稅價(jià)格入賬,實(shí)際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的
老師,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅如何做才能平呢? 實(shí)際的銷售稅額,實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅額+其他途徑獲得的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)(不需要付款的,用來(lái)抵稅而已),每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅。但是怎么才能讓進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月余額是平的呢?
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒(méi)有,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來(lái)調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)含稅錄入的,導(dǎo)致我有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額留底,那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)平數(shù)。
老師,我才來(lái)這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒(méi)問(wèn)題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無(wú)余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開(kāi)的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票每月已認(rèn)證 3月開(kāi)了一張有稅額增值稅發(fā)票 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這張?jiān)鲋刀愵~用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額給抵扣掉就不用交增值稅了 抵扣分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過(guò),稅務(wù)老師說(shuō)2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開(kāi)普票,我買菜對(duì)方可以給我開(kāi)專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開(kāi)專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢的票,還有100多萬(wàn)的未開(kāi)票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰(shuí)的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
我現(xiàn)在已經(jīng)錄入了不含稅的了
進(jìn)項(xiàng)比較多,老板說(shuō)要分開(kāi)來(lái)。
你好!那就在待抵扣有余額,證明有多余的進(jìn)項(xiàng)稅,你們外賬也不用交稅吧
現(xiàn)在外賬就是要啊,然后要繳納的增值稅放在稅金附加里面做費(fèi)用。我想把已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出去,不要掛在負(fù)債這里,抵扣完了就不要提現(xiàn)在報(bào)表里面了。你有分錄可以調(diào)整不。分錄給我一下,我想調(diào)賬,調(diào)完它。
你好!借稅金及附加貸待抵扣就可以
銷項(xiàng)稅額呢?你分享一下全部的分錄吧啊,我覺(jué)得一點(diǎn)點(diǎn)說(shuō)不好處理,有過(guò)程比較好理解。
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
我之前就是這樣的,感覺(jué)沖不出來(lái)咯。之前待抵扣錄入的就是進(jìn)項(xiàng)的。我現(xiàn)在感覺(jué)調(diào)整不出來(lái)。
你好!這些進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎?
是的。我之前8月已經(jīng)抵扣了,前面就是8月做的憑證,調(diào)整后我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)減少。稅款要調(diào)整到附加里面去。
你好!當(dāng)初為什么沒(méi)有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅而是計(jì)入待抵扣?先把他轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
后面調(diào)整過(guò)來(lái)了,一開(kāi)始錄入的忘記了,現(xiàn)在都調(diào)整在待抵扣里面了。
你好!當(dāng)月抵扣的要轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方,差額就是當(dāng)月要繳納的稅金,不用已交稅金這科目
那問(wèn)題來(lái)了, 現(xiàn)在銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,銷項(xiàng)又有余額了。又怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?未交增值稅差額繳納了稅金就平數(shù)了。不用轉(zhuǎn)到損益那邊了對(duì)嗎?就變成價(jià)內(nèi)稅,不要提現(xiàn)在費(fèi)用那邊了?
你好!全傳拿來(lái)的余額?轉(zhuǎn)完最后只有未交增值稅有余額,其他明細(xì)沒(méi)有余額