你好,你看一下他是不是在留底里面顯示的,如果是在留底里面的話,不會(huì)抵扣的。
老師,學(xué)員有個(gè)問題。 2.?北京永輝廚具有限公司坐落在亦莊開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)家用高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計(jì)年銷售額為1000萬元(含稅價(jià)),需要采購不銹鋼原材料200噸?,F(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價(jià)為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價(jià)為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對(duì)原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額約為15萬元。那么,在確定采購對(duì)象時(shí),公司該如何進(jìn)行選擇呢? 假設(shè)企業(yè)原材料成本為500萬元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加為3%,地方教育費(fèi)附加為2%,企業(yè)所得稅稅率為25%。
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡(jiǎn)易征收按3%,我公司2016年2月有一個(gè)項(xiàng)目開具了11%稅率的發(fā)票, 會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年5月是營(yíng)改增時(shí)期,申請(qǐng)了甲供材,沖紅11%,改開具3%發(fā)票,申請(qǐng)己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查當(dāng)年合同,核定該項(xiàng)目是不符合甲供材條件,需沖當(dāng)年3%發(fā)票,復(fù)開11%發(fā)票,當(dāng)年未退重復(fù)繳納稅款部份,在稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)時(shí)以無票收入方式?jīng)_減,少繳稅款方式退稅,請(qǐng)問,我做這些沖紅和復(fù)開的發(fā)票分錄時(shí),需以以前年度損益科目來調(diào)賬嗎?怎樣做分錄合適???
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項(xiàng)工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開了220萬元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額有64000元,當(dāng)時(shí)我入的是直接人工成本,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,那另外的130萬的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒開進(jìn)來,這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農(nóng)民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這具體的會(huì)計(jì)分錄是怎么的呢?)
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
稅款可以申請(qǐng)延期繳納嗎
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本200萬,個(gè)人認(rèn)繳占比100%,新公司才成立,0元轉(zhuǎn)股要怎么填
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
老師用收付實(shí)現(xiàn)制記賬,內(nèi)衣店衣服拿走了錢還沒給,這個(gè)得怎么記
我們是賣家具的公司,平常會(huì)用一些小工,這些小工也不給我們發(fā)票,那這部分錢怎么做賬呢
老師,你好,退以前年度代收印花稅怎么做賬
老師,公司卸貨的臨時(shí)工,為了方便每車貨都是她們兩個(gè)人或者三個(gè)人卸,到貨以后就打電話叫她們來卸,一個(gè)月加起來17車左右,工錢也是當(dāng)天結(jié)清,工錢應(yīng)該怎么做賬
老師,稅務(wù)注銷時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),要處理嗎?資產(chǎn)負(fù)債表哪些可以有余額?注銷的時(shí)候
老師好,我們公司拉的賣酒的贊助商確認(rèn)贊助費(fèi)收入,轉(zhuǎn)賬10000元,另外20000以酒的形式贊助我們,請(qǐng)問這兩萬元借方怎么做分錄?謝謝
怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得?
現(xiàn)在還沒有紅沖,就是想提前了解一下。
你好,在留底里面沒法抵扣的,你只能用一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額來抵扣。