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老師好,我們是一家建筑公司企業(yè),原先和甲方訂的合同是9%稅率,開了50萬發(fā)票,后來改成甲供材料,進(jìn)行簡(jiǎn)易征收,稅率改成3%,那80發(fā)票我紅沖之后開具3%發(fā)票,增值稅會(huì)自動(dòng)抵消嗎?還是不能抵消?謝謝老師。

2023-04-21 16:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-21 16:30

你好,你看一下他是不是在留底里面顯示的,如果是在留底里面的話,不會(huì)抵扣的。

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快賬用戶9156 追問 2023-04-21 16:32

現(xiàn)在還沒有紅沖,就是想提前了解一下。

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齊紅老師 解答 2023-04-21 16:34

你好,在留底里面沒法抵扣的,你只能用一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額來抵扣。

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你好,你看一下他是不是在留底里面顯示的,如果是在留底里面的話,不會(huì)抵扣的。
2023-04-21
同學(xué)你好,最后按照哪個(gè)合同執(zhí)行要問你們項(xiàng)目經(jīng)理或者老板
2021-04-16
您好,是的,需要以前年度損益調(diào)整,把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確金額做分錄
2021-11-14
進(jìn)項(xiàng)票可以是材料費(fèi)和人工費(fèi)。老板的車你們得有租賃發(fā)票才行,如果沒有租賃,與車相關(guān)的做不了 可以的,可以這么做的。
2024-11-13
同學(xué)你好 收到的是專票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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