
我們應(yīng)該收最終客戶a的款,(有中間貿(mào)易商b ),客戶轉(zhuǎn)了10萬給中間人b ,中間人b 把10萬買材料付給我們另外的供應(yīng)商c ,最終我這邊資產(chǎn)少了10萬,把自己繞暈了,幫看下哪有問題 客戶轉(zhuǎn)錢時:借:其他應(yīng)收款b 10 貸:預(yù)收賬款a b 付供應(yīng)商款時: 借:預(yù)付賬款 c 貸:其他應(yīng)收款b 收料時借:原材料 貸:預(yù)付賬款c 送貨時:借:預(yù)收賬款a 貸:應(yīng)收賬款b 思路是不是哪里錯了,或漏了什么
請問老師,公司應(yīng)付賬款13萬給A客戶,A客戶先前又在公司預(yù)支了15萬,現(xiàn)在收到A客戶13萬的發(fā)票,怎么做賬呢?
混凝土這個行業(yè)的話,他是一個月跟客戶對一次賬,客戶付多少錢,我們就開多少,有可能這個月打了20萬的混凝土,但我只確認(rèn)了10萬的應(yīng)收賬款,我直接借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸原材料10萬,但我進(jìn)銷存系統(tǒng)導(dǎo)出來的是打20萬混凝土所耗用的原材料,而且進(jìn)銷存系統(tǒng)是按照月末一次加權(quán)平均法算的,我沒有確認(rèn)收入的10萬耗用的原材料放到哪個科目里呀,如果沒確認(rèn)收入的耗用的原材料不做賬的話,跟進(jìn)銷存系統(tǒng)又對不上 ,
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請問一下,我們一個客戶應(yīng)該付我們貨款20萬,有開票,我們公司應(yīng)該付客戶的其他材料款20萬,現(xiàn)在客戶的意思這20萬雙方相當(dāng)于平賬了,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實際收了1500,怎么記賬
工人倆個公司干著了,A公司個稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項目,可以開具嗎
老師我們個體戶 小飯店 然后一次性給對方開8000一個月飯費 還需要給對方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎