您好,公司支付
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到做相反的分錄就可以

如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
老師 我們單位有部分員工個(gè)人承擔(dān)著單位承擔(dān)的社保呢 ,也就是說他的實(shí)發(fā)等于個(gè)人社保加單位承擔(dān)的社保等于應(yīng)發(fā),這樣的話我申報(bào)工資基金的時(shí)候就直接填應(yīng)發(fā)那個(gè)數(shù),里面包括著單位應(yīng)該承擔(dān)的部分 是嗎
請(qǐng)問老師,外地公司有幾個(gè)員工的工資和社保是外地公司代繳,到時(shí)候我們開服務(wù)費(fèi)給他們,請(qǐng)問取數(shù)是不是單位承擔(dān)社保部分+應(yīng)發(fā)工資或者單位承擔(dān)社保部分+個(gè)人承擔(dān)社保部分+代扣個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資,這兩種取數(shù)口徑哪個(gè)更好啊
正常員工一個(gè)月社保單位承擔(dān)880.44,個(gè)人承擔(dān)368.64,可是我們單位單位只承擔(dān)500,單位需要承擔(dān)的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個(gè)員工一個(gè)月工資4460,扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個(gè)人社保部分368.64,實(shí)發(fā)工資3710.92。現(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔(dān)社保部分500記入管理費(fèi)用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實(shí)際收了1500,怎么記賬
工人倆個(gè)公司干著了,A公司個(gè)稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項(xiàng)目,可以開具嗎
老師我們個(gè)體戶 小飯店 然后一次性給對(duì)方開8000一個(gè)月飯費(fèi) 還需要給對(duì)方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問我框起來的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬,這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎

