你好,可以的,直接不做匯算清繳。
老師在幫公司人員退個稅怎么操作,不是個人的,是公司員工幫他們退個稅
老師,你好,公司招退伍軍人可以抵稅,但以前我們不知道這個政策,沒有抵,現(xiàn)在申請退稅,深圳的稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么操作?
各位老師好,我們公司一直幫員工繳納個稅不扣員工的工資,現(xiàn)在個稅匯算清繳,錢退給員工個人了,公司不需要員工退還,當(dāng)作給員工福利,可以不退還嘛,公司賬務(wù)需要做什么嗎
老師你好,之前公司幫員工交的個稅,現(xiàn)在需要退稅,可以不退嗎?不退怎么操作呢?
你好老師,我因為以前年度虧損比較多,現(xiàn)在又有一筆退稅,我要怎樣操作才不退稅呢。
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M用,還是下月分?jǐn)傎M用,會計分錄怎么寫?
但是稅務(wù)局的打電話要求我們要操作
你看怎樣修改呢,
可以把已繳納修改成零嗎?
扣除項目,其他里面納稅調(diào)增。
自然人客戶端我登錄的是法人的賬號進(jìn)去,集中申報的。里面沒找到可以納稅調(diào)增的
都有的,不可能沒有圖片參考
那我再看看,我是用單位辦事權(quán)限集中申報的
你好,我截圖的這個就是網(wǎng)頁版的。