4月才認(rèn)證,是裝在 4月。
老師你好,我上個月把待認(rèn)證進(jìn)項稅額做到了待抵扣進(jìn)項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師你好,請問一下我上個月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項發(fā)票,這個月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項嗎?
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨裝訂,有個疑問。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
老師你好我3月做了待認(rèn)證進(jìn)項稅50000,4月才認(rèn)證,請問這個待認(rèn)證抵扣發(fā)票裝訂,是裝在3月還是裝在4月
老師你好請問上個月做了待認(rèn)證進(jìn)項稅的發(fā)票,下個月在認(rèn)證,這個發(fā)票是裝訂在這個月還是裝訂到下個月里
老師你好,請問一下,我們的工資前幾個月都沒有計提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補充計提嗎?
老師,我們單位注冊資本1000W(兩個股東一人500W),股東實繳只有300W,但是我們會計給他做了實收資本1000W?,F(xiàn)在股東股權(quán)變更時候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時的實繳憑證。那我們實收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會不會有風(fēng)險
請問工商年報時從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計還有打印。就是金額有點大,加起來三萬多了,這個費用直接計入管理費用嗎,二級明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個股東B以500W入股,兩個股東一人一半。后面股東B入股的時候沒有實繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會計給他做了實繳500W。這個可以嗎
老師,請問分析產(chǎn)品的單位成本時行政部的管理費用和銷售部門的銷售費用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!