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老師,稅控盤繳費(fèi)之前會計都給做到增值稅減免里面了,這個費(fèi)用報稅的時候也沒抵,一直掛在那,是個負(fù)數(shù),這個怎么處理

2023-04-20 18:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-20 18:37

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2023-04-20
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
2023-09-13
購買金稅盤: 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入減免稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費(fèi)用
2019-07-13
您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-12-13
同學(xué)你好 可以暫不做遞減分錄,等實際遞減的時候再做分錄
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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