借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷(xiāo)能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開(kāi)普票不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來(lái)、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來(lái),是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N(xiāo)了,有筆收款未開(kāi)票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷(xiāo)的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫(xiě)呀
老師好,我想問(wèn)一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票 過(guò)幾天還需要開(kāi)7萬(wàn)的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問(wèn)下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師你沒(méi)有看懂我的問(wèn)題吧?之前稅控盤(pán)280可以抵扣增值稅,但一直沒(méi)有,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)卻做了一筆抵扣分錄,導(dǎo)致賬上一直掛著,我現(xiàn)在問(wèn)怎么處理
你好,現(xiàn)在紅沖抵扣的賬務(wù)處理
這個(gè)什么時(shí)候抵扣,什么時(shí)間才做。你現(xiàn)在沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在也不抵扣,不就紅沖抵扣的。
主要是這個(gè)是以前年度的分錄,直接紅沖掉合適嗎?
它又不構(gòu)成重大影響,沒(méi)有問(wèn)題。