您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 我資產(chǎn)負債表中的應交稅金的期末數(shù)為負數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導致為負數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個憑證
老師 稅控年費280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費用280 貸銀行存款 借應交稅金應交增值稅減免稅款 貸管理費用(負數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費的時候就一起做
老師想問一下,資產(chǎn)負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負數(shù),這個負數(shù)有沒有稅務風險,需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計提才能讓資產(chǎn)負債表增值稅稅金列沒有負數(shù)了
第一季度利潤表中的利潤總額跟資產(chǎn)負債表中的未分配利潤相差上一年的本年利潤的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關聯(lián)企業(yè),互開發(fā)票,有三流證明,屬于虛設收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來,沒我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對方單位提供科創(chuàng)服務費,對方單位是小規(guī)模納稅人,需要開具普通發(fā)票,那我們開具普通發(fā)票時稅率還是是按6%開具嗎
老師運輸公司的油費和工資都計入成本嗎?
老師建設工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購入設備的賬務處理
這怎么回事 稅務系統(tǒng)資產(chǎn)負債自己填寫的
老師。一個公司有采礦權,然后和另外一家公司合作,那家公司負責開采,開采的這家公司開具什么發(fā)票去有采礦權的那家公司結算呢?
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
是小規(guī)模 差額是這個
你好!你現(xiàn)在不抵扣,直接紅字沖減這個憑證就好了