對的,是的,你可以在今年調(diào)整,實際這個有業(yè)務(wù)嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時,正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時錯將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發(fā)票,當時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費-增值稅-進項279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進行更改?正確的分錄是什么?
老師 這幾天準備做匯算清繳時 發(fā)現(xiàn)2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在都沒有發(fā)票沒有沖回,如果反結(jié)賬到12月份 但是是12月在4季度時已經(jīng)預(yù)交過所得稅了 ,并且2023年已經(jīng)做了3個的賬務(wù)了 年初數(shù)也要變,問怎么處理最好!
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當時有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補繳企業(yè)所得稅對吧。
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
請我已經(jīng)預(yù)繳4季度所得稅可以修改不?
在電子稅務(wù)局網(wǎng)上 能不能修改第4季度的所得稅申報表不?
的稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申報,你看一下能修改吧,這個不是所有的都可以修改的。
如果到回到12月份反結(jié)賬 把他沖紅后,2023年財報上資產(chǎn)負債表上的年初有是新數(shù)據(jù),我不想重新建立賬套怎么處理呢?
反結(jié)賬修改了,你的賬套應(yīng)該會跟著修改,你報給稅務(wù)局的地區(qū)修改了。
幸好2023年的財務(wù)報表沒有報到稅務(wù)局,有沒有其他方法 不影響2023年的財務(wù)報表的年初數(shù)據(jù)?
修改第四季度的財務(wù)報表就不影響,期初如果修改了都會影響。
有點不明白
去年的年末和今年的年初是一樣的,如果你想要一致的話,你去年不要修改,只在今年修改。
那修改今年怎么修改要?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
意思 是匯算清繳時 調(diào)表,不在調(diào)整財務(wù)報表了,也就不會影響2022年財報年末和2023年的年初數(shù)對嗎?
對的,是的,是這個意思的。
親 在電子稅務(wù)局上不能更正了 查詢出來在2023年1月份把2022年利潤總額填寫錯誤了 ,應(yīng)該填寫成-225563.28元,寫錯-285480.41元 怎么辦呢? 現(xiàn)在做匯算清繳時 如何出來呢?
如何處理呢
帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局修改。
是不是 只有去管理的稅務(wù)局申報嗎?
你好,稅務(wù)局大廳就可以的。