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設(shè)計計合同,甲方要求開專票6%的發(fā)票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發(fā)票稅率不足6%,差額部分我方承擔(dān),請問一下,這個差額部分怎么計算?我方應(yīng)承擔(dān)差額多少錢?45000是加稅合計的。

2023-04-20 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-20 10:09

同學(xué)你好 是差額納稅嗎

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同學(xué)你好 是差額納稅嗎
2023-04-20
你好,這個四萬五是加稅合計的嗎?
2023-04-20
你好,45000這個是含稅的嗎?如果是的話,45000/1.06*3%
2023-04-20
在這個對外的賬務(wù)處理上,你是這一些最近的納稅義務(wù),然這個賬上是不能體現(xiàn)對方的承擔(dān)這些稅金的,如果說對方把這些稅金的錢給到你之后,你只能做營業(yè)外收入來進行體現(xiàn)。
2021-01-19
這個是專票,對方認證了嗎?
2023-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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