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設(shè)計(jì)計(jì)合同,甲方要求開專票6%的發(fā)票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發(fā)票稅率不足6%,差額部分我方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)差額部分怎么計(jì)算?我方應(yīng)承擔(dān)差額多少錢?45000是加稅合計(jì)的。

2023-04-20 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-20 10:09

同學(xué)你好 是差額納稅嗎

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同學(xué)你好 是差額納稅嗎
2023-04-20
你好,這個(gè)四萬(wàn)五是加稅合計(jì)的嗎?
2023-04-20
你好,45000這個(gè)是含稅的嗎?如果是的話,45000/1.06*3%
2023-04-20
在這個(gè)對(duì)外的賬務(wù)處理上,你是這一些最近的納稅義務(wù),然這個(gè)賬上是不能體現(xiàn)對(duì)方的承擔(dān)這些稅金的,如果說(shuō)對(duì)方把這些稅金的錢給到你之后,你只能做營(yíng)業(yè)外收入來(lái)進(jìn)行體現(xiàn)。
2021-01-19
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn) 印花稅109乘以萬(wàn)分之三。 企業(yè)所得稅,你不是有普通發(fā)票,試一下收入減去成本多少,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%。
2022-02-21
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