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老師,我在辦理出口退稅顯示這個,這個期末留底稅額跟退稅有關系嗎,需要填嗎,這個是自動在上面的,我的出口銷售額是8580美元,應退稅額才76元,這個是對的嗎?

老師,我在辦理出口退稅顯示這個,這個期末留底稅額跟退稅有關系嗎,需要填嗎,這個是自動在上面的,我的出口銷售額是8580美元,應退稅額才76元,這個是對的嗎?
2023-04-20 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-20 09:55

同學你好 生產型還是外貿

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快賬用戶9140 追問 2023-04-20 09:57

內資生產企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:04

同學你好 那你們有外貿出口范圍嗎

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快賬用戶9140 追問 2023-04-20 10:08

進出口貨物貿易

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:21

同學你好 這個看你們這個業(yè)務對應的進項是多少

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同學你好 生產型還是外貿
2023-04-20
出現(xiàn)這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業(yè)務中,當企業(yè)申報并獲得出口退稅后,這筆退稅款會先體現(xiàn)在增值稅申報表的期末留抵稅額中。這是因為出口退稅的原理是將企業(yè)原本為出口貨物或服務所負擔的進項稅額退還給企業(yè),而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進項稅額。當出口退稅審批通過并退稅后,相當于增加了企業(yè)未抵扣完的進項稅額部分,所以會在期末留抵稅額上體現(xiàn)。 二、關于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請退還留抵稅額的?;蛘咂髽I(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報期內,繼續(xù)用留抵稅額來抵扣未來產生的應納稅額。 例如,企業(yè)在后續(xù)有內銷業(yè)務產生了增值稅銷項稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項稅額,以減少實際應繳納的增值稅額
2024-08-09
你好;? ?如果確實是有出口退稅的 ; 有報關單的; 可以申請退稅的?
2022-12-26
你好,你們公司是不是第一次退稅 出口備案手續(xù)都有的吧,業(yè)務等也是真實的,一般在1個月內會退稅審核成功
2024-03-12
同學你好 對的 生產型是這樣的
2023-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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