同學你好 生產型還是外貿
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師,生產企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務局不是統(tǒng)一進行退稅政策嗎?那我這個分錄怎么做呢?我看系統(tǒng)里面那個退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的,分錄要怎么寫呢?
@陳彩戀?陳老師,出口退稅是不是 1、要有進項 2、進項大于銷項,產生留底才能退稅,現(xiàn)在稅務局不讓產生留底,我這個月產生留底辦理退稅可以嗎
請教下老師,這個月出口了貨物,企業(yè)沒有留底稅額,那這個月出口的稅額可以在后面月份有留底稅額的時候可以退嗎,還是以后也退不了呀
老師:請問一下被認定了高新技術企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個15%稅率來交所得稅?
出租場地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實際產權是2016年4月前的,可以簡易計稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務說我們近三年的數(shù)據(jù)對比下來,稅負過低,問需不需要修改報表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應該怎么應對避免查賬
關聯(lián)公司的往來款在一年內還款了,是不不涉及到稅。
利潤表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標
老師您好!我家老會計在21年將141元應該記費用科目記成了其他應收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調賬的話借方:以前年度損益調整 141 貸方:其他應收款-員工-某某 141
老師好,請問一般納稅人可以開三個點的專票。內容是信息技術服務費?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計稅、簡易計稅預繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當月預繳和次月申報分錄分別是什么,老師最好后邊帶個金額這樣好理解,謝謝老師了
內資生產企業(yè)
同學你好 那你們有外貿出口范圍嗎
進出口貨物貿易
同學你好 這個看你們這個業(yè)務對應的進項是多少