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Q

老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務(wù)局不是統(tǒng)一進(jìn)行退稅政策嗎?那我這個(gè)分錄怎么做呢?我看系統(tǒng)里面那個(gè)退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的,分錄要怎么寫(xiě)呢?

2022-07-12 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 15:59

借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:00

沒(méi)有退回到賬戶(hù)吧

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:01

會(huì)退到公賬的,我們公司直接退到公賬了

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:01

如果退回到賬戶(hù)下期申報(bào)數(shù)字不會(huì)再本期留底退稅扣除額中顯示吧!

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:02

就按我剛發(fā)的那個(gè)分錄做筆就可以了

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:02

那附加稅都減掉了然后再減半征收的?。?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:03

現(xiàn)在是有這個(gè)政策,如果有退的,可以計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入,也可以沖減稅金及附加

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:06

那我三月份退稅是5.78元4月份是253.79元5月份應(yīng)交稅費(fèi)是625.51元,我看附加稅都把這兩筆減掉在減半征收的呀!

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:10

有退稅,你做下賬就可以了

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:10

不是這個(gè)我就是想著不明白啊

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:11

影響到實(shí)際應(yīng)交金額的

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:11

附加稅是直接受到影響了

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:12

你是說(shuō)你前計(jì)提的是全部,后面有退稅,影響到附加稅了,是嗎?

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:13

是的,附加稅是直接沖減了

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:15

如果你前面計(jì)提的是減半的附加稅,就不用管,如果計(jì)提的是全部,你計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入,或都沖減附加稅就可以

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:17

納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)得出的數(shù)據(jù)怎么提現(xiàn)

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:17

我是按全額計(jì)提的

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:19

附加稅現(xiàn)在就用625.51-253.79-5.78提現(xiàn)出來(lái)的

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:21

等退稅到公賬你再處理,現(xiàn)在暫時(shí)可以不用管,你到時(shí)直接沖掉就可以了 ,納稅申報(bào)表得出的數(shù)據(jù)怎么提現(xiàn)是什么意思?

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:21

體現(xiàn)出來(lái)的,不需要做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:23

就是要做分錄 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入或(稅金及附加)

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:23

退稅了,肯定是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和做收入吧!

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:23

但是附加稅留底退稅為什么是直接沖減的呢?這個(gè)分錄怎么做

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快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:26

轉(zhuǎn)出都做收入了,這個(gè)怎么還是做收入,那不是重復(fù)了嗎?

頭像
快賬用戶(hù)9390 追問(wèn) 2022-07-12 16:27

可以把全套分錄寫(xiě)一下嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 16:28

借:銀行存款、 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:稅金及附加

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借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-07-12
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不允許抵扣轉(zhuǎn)出的分錄 而且要在增值稅申報(bào)表 附表二對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)的 您這個(gè)需要填么?是不允許抵扣的嗎? 這個(gè)不是啊 正常的是留抵的時(shí)候 還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 您沒(méi)有寫(xiě)這筆 所以收到退稅 就我前面那樣寫(xiě)分錄
2022-05-10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 其實(shí)這個(gè)在報(bào)表上自動(dòng)抵減就行了,不需要做憑證的。
2025-04-17
退留抵稅 借:?銀行存款 貸:?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-07-13
同學(xué)你好 是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2024-01-02
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