正常來說你開了紅字發(fā)票,沖減了那個稅,他會退到你的對公賬戶上。
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
老師,請問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識別號填錯了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了,該怎么辦?
老師好,我上個月開出的增值稅發(fā)票有誤,已被對方認證了,對方也紅沖了,我這邊怎么處理,步驟是怎樣的,我這邊是黑盤
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數(shù)發(fā)票,跟專票負數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師,企業(yè)注冊地址變更的話,這個涉及到跨區(qū),是先取得新的營業(yè)執(zhí)照后再去遷移稅所嗎
新接手的公司,換了新電腦,新下載的自然人繳費客戶端,之前的數(shù)據(jù)沒有了,需要把之前的人員信息找回來,重新添加上,然后改成非正常狀態(tài),還是之前的人員信息不管了,重新添加新的人員信息, 有什么辦法把之前的人員信息數(shù)據(jù)找回嗎
現(xiàn)在進項稅認證有期限?
老師好,公司作為第三方代收,不是本公司的業(yè)務,只是幫代收。要簽什么樣的協(xié)議,稅務來查的時候好出示。
自然人繳費客戶端,重新人員信息采集,之前的人員,不管了可以嗎,還是需要把之前的人員信息改成非正常狀態(tài)
國外客人有余款在我公司,想讓他親戚陸續(xù)發(fā)貨出口貨物沖減余額,具體要什么流程?
一個人在多家任職,只能一家扣6萬,如果多家加起來合計收入不超過6萬,需要繳個稅嗎
老師,因為貨物指標不合格,此批貨物客戶方不給錢,也沒開票,都是一般納稅人,稅費和賬務怎么處理呢?謝謝
個體戶開票,收款者是經(jīng)營者,可以嗎?
老師請教一下,一個合伙企業(yè)A是做投資的一個股東B投了100萬進來 ,但是由于什么違約,A只從投資平臺贖回40萬,剩下的平臺扣下了,這個分錄怎么做呢
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