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我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做

2020-11-18 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 19:11

你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 19:13

抵扣掉稅款要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:17

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 19:20

不對吧 我紅沖了9月代開發(fā)票 于10月重開了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:22

紅沖九月份的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:22

然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:22

九月份繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 19:57

我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤填科目余額表的未分配利潤 不平

我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤填科目余額表的未分配利潤 不平
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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:07

你們是幾月份而成立的?

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:10

今年8月份

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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:11

最后在你那個表是不是不平?

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:21

是的 虧損是借 利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:24

然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應(yīng)的借方 就平不了 我再把相應(yīng)的虧損數(shù)額填在貸方就平了

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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:25

截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表。

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:25

按這樣填就是平的

按這樣填就是平的
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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:27

未分配利潤一般是貸方余額的。

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:27

后面這張是不平的

后面這張是不平的
后面這張是不平的
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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:28

虧損也是在貸方 金額填負(fù)數(shù)就可以了嗎?

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:29

借 本年利潤 -146146.88 貸 分配利潤—未分配利潤 -146146.88 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:40

但是你的勾稽關(guān)系不對的

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快賬用戶9525 追問 2020-11-18 20:43

那要怎么做平 分錄也沒錯

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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:43

你好 截圖看下 猜不出來 實(shí)在是猜不出來

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快賬用戶9525 追問 2020-11-19 08:59

這是科目余額表

這是科目余額表
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快賬用戶9525 追問 2020-11-19 09:00

這是資產(chǎn)負(fù)債表

這是資產(chǎn)負(fù)債表
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快賬用戶9525 追問 2020-11-19 09:01

這是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄

這是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄
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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:03

全部的 需要挨個核對的

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你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-11-18
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 繳納稅款的時候借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款 紅沖了收入之后,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 其他的不用做
2022-02-14
同學(xué)你好 只能先交然后再退
2021-10-21
之前交的做借應(yīng)交增值稅,貸銀行,借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,貸銀行, 這個抵減做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)這樣做
2020-10-16
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