你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),然后做開發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費沒有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費時,這部分稅款抵扣了,請問應該怎么做分錄?
老師,建安勞務公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報,那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
老師,股權變更費多少?
老師,咨詢下,可以幫我整理一下工傷理賠和住院期間的明細嗎
第九題,請詳細的解答下,每股收益做了好幾道了,再見還是蒙圈
老師,如果代賬會計問老板a要款,老板 a說找老板 b要,然后會計問老板b要,說是老板 a說問b要的,老板b說還是問老板a要
老師好,集團項目組應當了解所有重要組成部分的cpa,還是選擇一部分組成部分cpa進行了解呀
批發(fā)零售行業(yè)一般納稅人怎么抵扣增值稅的?
申報個稅,正常工資薪金所得的本期收入填寫的是10000導入模板顯示是6000元,錯亂了,這個是什么原因
老師,請問社?;鶖?shù)是不是經(jīng)常會調(diào)整的?
商貿(mào)企業(yè)可以賣出去多少東西,抵扣多少東西對應的發(fā)票嗎?
怎么算企業(yè)這個月差多少進項發(fā)票
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應交稅費-應交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應交稅費
不對吧 我紅沖了9月代開發(fā)票 于10月重開了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
然后做開發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
九月份繳納的稅款借應交稅費-應交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤在借方有余額 結轉(zhuǎn)到未分配利潤是虧損 按照結轉(zhuǎn)未分配利潤填科目余額表的未分配利潤 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應的借方 就平不了 我再把相應的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤 -146146.88 貸 分配利潤—未分配利潤 -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關系不對的
那要怎么做平 分錄也沒錯
你好 截圖看下 猜不出來 實在是猜不出來
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負債表
這是本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄
全部的 需要挨個核對的