你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),然后做開發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。

老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費沒有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費時,這部分稅款抵扣了,請問應該怎么做分錄?
老師,建安勞務公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報,那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
我是小規(guī)模,9月份開了一張專票,10月份沖紅了,那等于是這個月要繳增值稅,這個季度我不一定會開專票,那是不是要辦退稅,還有別的辦法嗎
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
老師您好,請問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個體工商戶,至今未報稅會有那些風險
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應交稅費-應交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應交稅費
不對吧 我紅沖了9月代開發(fā)票 于10月重開了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
然后做開發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
九月份繳納的稅款借應交稅費-應交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤填科目余額表的未分配利潤 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應的借方 就平不了 我再把相應的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤 -146146.88 貸 分配利潤—未分配利潤 -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關系不對的
那要怎么做平 分錄也沒錯
你好 截圖看下 猜不出來 實在是猜不出來
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負債表
這是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄
全部的 需要挨個核對的