同學(xué)你好 這個(gè)要?dú)w還的 賬上沒(méi)有錢(qián)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了,其他應(yīng)付款也無(wú)力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要怎么處理
老師 我想問(wèn)下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師我想問(wèn)一下,我之前有其他應(yīng)付款2800元,還有其他應(yīng)收款6000元,然后其他應(yīng)收和應(yīng)付是一個(gè)人的,他歸還我錢(qián)的時(shí)候只給了我3200元,把其他應(yīng)付款的2800元給抵賬了,但是這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)呀
老師好,想問(wèn)一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
老師,是的。賬上只有2萬(wàn)元不到呀。
那不歸還的計(jì)入營(yíng)業(yè)外
是分公司負(fù)責(zé)人自己的錢(qián)呢。 象這種情況要怎么處理是最好的呀。
同學(xué)你好 這個(gè)就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外 分公司沒(méi)有注冊(cè)資本
是的呀。是不是沒(méi)錢(qián)退還就要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧。還是會(huì)被國(guó)稅不認(rèn)可呀
同學(xué)你好對(duì)的 這個(gè)要調(diào)增
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝