你好; 要紅沖的 ; 你發(fā)票日期是你變更之后的 發(fā)票; 要 去 寫新名字才對的;??
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師,想請問一下我司在2021年簽訂了一份租賃合同,寫明收票后一次性付清,但是由于對方公司原因,2021年沒有開出票,我們也沒付款。現(xiàn)在2022年跨年后收到了合同金額一半的發(fā)票,剩余發(fā)票需要等到四月中才能給到我們,想請問這二分之一的發(fā)票可以作為2021年的成本嘛?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
老師請問我們公司2022年11月份更改了公司名稱后綴,把,“進出口有限公司”改成“機械有限公司”,現(xiàn)在2023年收到了10幾張費用類發(fā)票開票日期都在2023年1月份之后,開票名稱都是老的進出口有限公司,請問下這些發(fā)票能正常做賬嗎需要讓開票作廢開成變更后的機械有限公司嗎?
A公司是一家商貿(mào)公司于2020年7月成立的,因一直沒有談成業(yè)務所以都是每月做0申報,做賬成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房產(chǎn)。但從2024年11開始接到業(yè)務,需要在12月開具增值稅專用13%發(fā)票給出口貿(mào)易公司退稅,因之前沒有想到會突然有個訂單,所以取得的進項發(fā)票和費用發(fā)票有限,,請問這個可以補計提之前的工資和租車費用嗎?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
老師你的意思是要讓開票方作廢發(fā)票重新開現(xiàn)在的抬頭給我們才能入賬是嗎?
你好 ; 是的; 當月的直接作廢重開; 跨月的 就紅沖在重新開?