同學你好 是什么會計準則呢
寫會計分錄,潤葉家具股份公司20x7年12月根據(jù)發(fā)生的銷售費用、財務費用,進行了如下的賬務處理。(1)20x7年12月10日,計算應付專設(shè)的銷售機構(gòu)的職工薪酬400000元。(2)20x7年12月9日,開出支票支付電視廣告費600000元。(3)潤葉家具股份公司20x7年12月收到銀行存款利息100000元。
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
您好,請問物業(yè)管理費收入繳費的時候沒有開發(fā)票(2023年1月),月終后繳費統(tǒng)計匯總過來后才開(開發(fā)票時間已經(jīng)是2月份了),關(guān)于這個時間差這個會計分錄怎么寫???
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費,請問我們因該贈送業(yè)務產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉(zhuǎn)進來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么?。?/p>
小企業(yè)會計準則
這個用利潤分配未分配利潤來的
那我現(xiàn)在收到這個發(fā)票,要怎么入賬呢?會計分錄要怎么寫?
借利潤分配未分配利潤 借進項 貸銀行存款
這個發(fā)票的費用是去年繳費的時候就已經(jīng)付過了的
那你掛往來了嗎還是啥
就是的會計是根據(jù)繳費的收據(jù)做的分錄,借管理費用貸現(xiàn)金,之前都沒開過發(fā)票,然后去年12月份就去電力局修改了開專票,就在2023年1月份的時候把去年一整年的使用電費開了發(fā)票出來了,沒有記往來的,所以就不知道這個發(fā)票收到了要怎么處理
直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄吧
現(xiàn)金的分錄不能用負數(shù)的吧?還有什么其他方法不?
你可以做往來科目的
借管理費用負數(shù)貸其他應收款負數(shù) 借管理費用 借進項 貸其他應收款
好,謝謝老師啦,貸其他應收款的負數(shù)是吧?那這個金額會一直存在于報表上,沒關(guān)系的吧?
對的 這個沒有了,最后沖減了
老師,其他應收款貸方負數(shù)是代表什么意思啊,還是不太懂
然后我還有一個問題,就是因為有一些收入還掛在往來了,因為不確定客戶是否要開票,就還沒有確認收入,但是就導致我們一季度的利潤表上顯示主營成本比主營收入要高,這樣的話會不會有問題啊?
就是應收未收的意思
好的,麻煩老師幫我看看另一個問題
你不做收入就不要做成本哦
那我收到的成本發(fā)票要怎么做會計分錄才不會做到成本里呢?
不是賣的商品嗎是服務嗎