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2022年1-12月份的電費,憑繳納電費的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費用-電費,以前都沒有開過專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費在2023年1月份開具了15萬的專票,這個票需要怎么入賬啊?會計分錄怎么寫?會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費的分錄?

2023-04-17 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 17:26

同學你好 是什么會計準則呢

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 17:41

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:03

這個用利潤分配未分配利潤來的

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:06

那我現(xiàn)在收到這個發(fā)票,要怎么入賬呢?會計分錄要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:07

借利潤分配未分配利潤 借進項 貸銀行存款

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:14

這個發(fā)票的費用是去年繳費的時候就已經(jīng)付過了的

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:28

那你掛往來了嗎還是啥

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:30

就是的會計是根據(jù)繳費的收據(jù)做的分錄,借管理費用貸現(xiàn)金,之前都沒開過發(fā)票,然后去年12月份就去電力局修改了開專票,就在2023年1月份的時候把去年一整年的使用電費開了發(fā)票出來了,沒有記往來的,所以就不知道這個發(fā)票收到了要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:31

直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄吧

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:36

現(xiàn)金的分錄不能用負數(shù)的吧?還有什么其他方法不?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:37

你可以做往來科目的

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:38

借管理費用負數(shù)貸其他應收款負數(shù) 借管理費用 借進項 貸其他應收款

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:42

好,謝謝老師啦,貸其他應收款的負數(shù)是吧?那這個金額會一直存在于報表上,沒關(guān)系的吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:43

對的 這個沒有了,最后沖減了

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:55

老師,其他應收款貸方負數(shù)是代表什么意思啊,還是不太懂

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 18:57

然后我還有一個問題,就是因為有一些收入還掛在往來了,因為不確定客戶是否要開票,就還沒有確認收入,但是就導致我們一季度的利潤表上顯示主營成本比主營收入要高,這樣的話會不會有問題啊?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:17

就是應收未收的意思

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 19:18

好的,麻煩老師幫我看看另一個問題

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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:24

你不做收入就不要做成本哦

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快賬用戶5834 追問 2023-04-17 19:26

那我收到的成本發(fā)票要怎么做會計分錄才不會做到成本里呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:31

不是賣的商品嗎是服務嗎

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同學你好 是什么會計準則呢
2023-04-17
您好,同學,就可以 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款
2023-04-16
您好,這個的話,是需要確認遞延的
2024-01-04
你好;? ?你這個要做到22年成本去 ; 不是23年哈;? 23年的發(fā)票只是補開給你而已? ?
2023-01-05
同學你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費用科目 貸預付賬款
2023-01-05
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