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以前年度暫估庫存商品已結轉成本,然后發(fā)票未來,今年怎么分錄,怎么匯算清繳

2023-04-17 17:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 17:27

你好,你這個匯算清繳調整就可以了,最終看稅要不要補稅?

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你好,你這個匯算清繳調整就可以了,最終看稅要不要補稅?
2023-04-17
您好,是,因為匯算沒有取得票,所以調增
2022-01-06
這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風險,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
2020-11-04
您好,把去年的分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,2個分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。
2024-06-15
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2024-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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