借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應交稅金91.12。貸:預付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應該在借方還是貸方
2023年6月取得2022年暫估入賬的發(fā)票,我在2022年所得稅匯算清繳時成本已經(jīng)做了納稅調(diào)增,那我還要紅沖暫估入賬的應付和銷售結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?這時發(fā)票再正常入賬,感覺會多記成本
老師請問:以前年度暫估入庫的商品銷售發(fā)票已開,結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)6萬,匯算清繳也調(diào)增了,多結(jié)轉(zhuǎn)的6萬成本會計分錄要怎么做
老師,之前會計在去年12月份暫估了批庫存商品入賬,并且在當月銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年四月份收到了發(fā)票,發(fā)票金額小于暫估的金額,這個月做成本核算的時候是不是要將多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整出來
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票
小企業(yè)會計準則,是直接未分配利潤不用以前年度損益調(diào)整是吧,
對的是的,是這么做的。