你好,實際到賬了再處理就可以的。這個營業(yè)外支出匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
我有個問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當時他說這筆錢當做是貨款,實際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點繞
老師,有一筆應(yīng)收賬款長期掛賬,我在2022年12月份計提了壞賬準備,借,營業(yè)外支出~13萬,貸,應(yīng)收賬款13萬,今天我問老板這筆錢到底收不收的回來?老板說在打官司的,現(xiàn)在打贏了,錢過段時間就會到賬,這種情況我該如何操作?
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
掃碼支付營業(yè)款400元,要退160元,員工墊付160,現(xiàn)在員工報銷這160, 收入已做賬,現(xiàn)在怎么寫分錄
一般納稅人銷售購入的不動產(chǎn)選擇簡易計稅的,是只減購入原值嗎?契稅能減嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
老師,我公司剛新開的,有兩個人交社保,從一月份到現(xiàn)在,就一個交了1月份,有一個交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報不了醫(yī)療保險,一定要兩個人都交完,不能欠,是嗎
老師 你好 已知總金額231782.02 河沙單價168 碎石單價是151 現(xiàn)要分別求出兩個品種的數(shù)量 怎么計算呢
老師好,請問裝修工人做瓦工,給裝修公司提供發(fā)票,在稅局代開,可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎?
第五題,求出項目所需權(quán)益資金為400,為什么要計算提取法定盈余公積。剩余股權(quán)政策不是不能動用以前年度未分配利潤
老師,現(xiàn)金流量表對應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個表,不會流量表了,
老師您好,請問公司采購貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機構(gòu)貸款,每次還款時相當于還貸款和貨款,請問賬務(wù)怎么處理
實際到賬了怎么處理?實際到賬金額有113萬的,我現(xiàn)在賬上應(yīng)收賬款只有100萬了,給我做了營業(yè)外支出13萬
借銀行貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整13萬。
第一個填寫你到賬的100萬。 3萬的,這個是利息的還是什么的。
不是說小企業(yè)不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
你好,用利潤分配未分配利潤來代替就是了。
應(yīng)收賬款總額是113萬,給我做了營業(yè)外支出13萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額是100萬
如果實際到賬金額是113萬,我該如何賬務(wù)處理?
借銀行貸應(yīng)收賬款,113萬 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整13萬。
知道了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。