同學(xué)你好 是法人的嗎 是新企業(yè)嗎
老師,我公司一些兼職人員,沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票,工資不能稅前抵扣是吧??那我進(jìn)賬后,是到匯算清繳的時(shí)候把這些調(diào)出,還是季報(bào)的時(shí)候就調(diào)出呀,用把這些沒有發(fā)票的單獨(dú)記個(gè)本子上嗎,不然都忘記了
老師,我用法人賬號(hào)進(jìn)電子稅務(wù)局,然后增加辦稅員,可是這個(gè)時(shí)候就彈出一個(gè)對(duì)話框,什么內(nèi)容我不記得了,然后我按確定,馬上就閃退,重新進(jìn)去的時(shí)候就進(jìn)不了,
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
不懂,什么是增值稅收入,不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入,這個(gè)是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過(guò)戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎?,老師,我上面理解的對(duì)嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說(shuō)可自己填寫信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說(shuō)法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開票,現(xiàn)要開票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開的公司名字。我想問(wèn)有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問(wèn)了這邊稅局,他說(shuō)可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問(wèn)題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜荆覀兪亲雎糜蔚谌狡脚_(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰(shuí)呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
是法人的,不是新企業(yè)
那你看看輸入的賬號(hào)正確嗎
賬號(hào)什么都沒有錯(cuò)
同學(xué)你好 系統(tǒng)問(wèn)題 換個(gè)瀏覽器試試
我還有一個(gè)企業(yè)可以進(jìn)入啊,就是這個(gè)企業(yè)進(jìn)不了
同學(xué)你好 那就看看綁定了嗎