同學(xué)您好,您的理解是對(duì)的。稅法和會(huì)計(jì)的差異是一直存在的
我突然想到一個(gè)問題,一般納稅人開具普通發(fā)票,賬務(wù)處理應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其它業(yè)務(wù)收入。并不能確認(rèn)銷項(xiàng)。但是增值稅申報(bào)時(shí),普票的銷項(xiàng)稅額卻是要填在附表一的,這樣賬簿和申報(bào)金額不就不同了嗎?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報(bào)增值稅時(shí) :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時(shí):借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫10000,可是我開票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么