你好,是六歲兩費減半的嗎?
小企業(yè)會計準則,一般納稅人,在2月份賣原材料收到1萬元現(xiàn)金,原材料盤盈2千元,請問該怎么做賬?
小企業(yè)會計準則,一般納稅人,現(xiàn)在收到2022年10月份的城建稅退稅該如何做賬
老師您好,我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則,這個月稅局退回2022年5月份誤多收的增值稅及附加稅和殘保金,這個月如何賬務處理?
公司是一般納稅人(小企業(yè)會計準則)收到去年增值稅和附加稅的吳收退稅款,請問如何入賬?
小企業(yè)會計準則的一般納稅人,收到年度匯算清繳退回的稅款怎么做賬務處理
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是符合服務業(yè)增值稅加計抵減10%的,去年申報時沒填上,今年3月份更正申報的退稅了
你好,你看下在今年能修改了嗎?
常在,應該是你去稅務局修改之前的申報表,申請退。
老師,3月份已經(jīng)更正并且退稅了,現(xiàn)在想知道收到這筆退稅要怎么做賬?
借銀行存款,貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
用應交稅費未交增值稅是為什么呢
啊,你繳納增值稅的時候不是應交稅費未交增值稅。
老師收到跨年退的城建稅稅款怎么做賬
你好,可以做到營業(yè)外收入的小企業(yè)會計準則
老師上面的加計抵減額3月份還要補計提么?
你好,可以做,也可以不用做。
上面的是沒有做的。
不計提有什么影響,如果補計提要怎么做呢?
收到城建稅跨年退稅小會計準則下分錄麻煩老師能幫我寫出來么?謝謝啦~
你好,不計題和計題最后的結(jié)果都是一樣的,計提的話,借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣的時候,借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費加計扣除 收到錢,借銀行 貸應交稅費未交增值稅,就這一個區(qū)別。
老師,收到城建稅跨年退稅小會計準則下分錄麻煩老師能幫我寫出來么?謝謝啦~之前問的說的不一樣,有點不確定。
借銀行存款,貸應交稅費,借應交稅費、代稅金及附加或者是營業(yè)外收入。
跨年不涉及未分配利潤科目么?老師你以上解答的是不是跨年和不跨年分錄一樣的。
小企業(yè)會計準則可以做到當年有了一個未來適用法, 建議去了解一下的。