您好,盤盈的話計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益,之后轉(zhuǎn)到營業(yè)我收入
1、資料:某小規(guī)模納稅人企業(yè)20×2年12月在存貨清查中發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)15日,A種原材料盤盈250千克,每千克成本為16元,盤盈原因待查。 (2)15日,B種原材料盤虧550千克,每千克成本為10元:;C種原材料盤虧700千克,每千克成本為5元。 (3)上述A材料盤盈經(jīng)查系發(fā)料差錯(cuò)所致,31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 (4)上述B材料盤虧經(jīng)查系意外災(zāi)害所致,可收回殘料500元;C材料盤虧經(jīng)查系經(jīng)營管理不善造成,追究責(zé)任,由過失人負(fù)擔(dān)30%,其余部分作為一般經(jīng)營損失處理,31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,同意按上述原因進(jìn)行賬務(wù)處理。 要求:編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1、資料:某小規(guī)模納稅人企業(yè)20×2年12月在存貨清查中發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)15日,A種原材料盤盈250千克,每千克成本為16元,盤盈原因待查。 (2)15日,B種原材料盤虧550千克,每千克成本為10元:;C種原材料盤虧700千克,每千克成本為5元。 (3)上述A材料盤盈經(jīng)查系發(fā)料差錯(cuò)所致,31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 (4)上述B材料盤虧經(jīng)查系意外災(zāi)害所致,可收回殘料500元;C材料盤虧經(jīng)查系經(jīng)營管理不善造成,追究責(zé)任,由過失人負(fù)擔(dān)30%,其余部分作為一般經(jīng)營損失處理,31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,同意按上述原因進(jìn)行賬務(wù)處理。 要求:編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
5、某小規(guī)模納稅人企業(yè) 20×2年12月在存貨清查中發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)∶ (1)15日,A種原材料盤盈250千克,每千克成本為16元,盤盈原因待查。 (2)15日,B種原材料盤虧550千克,每千克成本為10元;C種原材料盤虧700 千克,每千克成本為5元。 (3)上述 A材料盤盈經(jīng)查系發(fā)料差錯(cuò)所致,31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 (4)上述B材料盤虧經(jīng)查系意外災(zāi)害所致,可收回殘料 500元;C材料盤虧經(jīng)查系經(jīng)營管理不善造成,追究責(zé)任,由過失人負(fù)擔(dān) 30%,其余部分作為一般經(jīng)營損失處理。31日報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,同意按上述原因進(jìn)行賬務(wù)處理。 要求∶ 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人,在2月份賣原材料收到1萬元現(xiàn)金,原材料盤盈2千元,請問該怎么做賬?
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在2月份銷售原材料收到1萬元現(xiàn)金,原材料盤盈2千,請問該怎么做賬?需要完整詳細(xì)的分錄,謝謝
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
現(xiàn)金那里怎么做賬
現(xiàn)金哪里? 借 庫存現(xiàn)金? 貸 主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額是按1萬算嗎?
盤盈那些需要交稅嗎?
盤盈是不需要的哈
可是銷售原材料的時(shí)候是包括了盤盈那一部分的
你把盤盈的材料也出售了意思?
是的,銷售原材料,原材料含稅單價(jià)10元,庫存記賬是800KG,銷售重量是1000KG,所以是盤盈200KG,我們收到銷售原材料金額現(xiàn)金1萬元
沒有做銷項(xiàng)稅是不是