你好!你去年是因為什么多收了
老師好,一般納稅人用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)招退役士兵減免增值稅政策,退回2019和2020年的增值稅,請問分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎?謝謝!
本年收到了去年應(yīng)享受的增值稅加計抵減退稅,增值稅3327.41元,附加稅332.75元,新會計準(zhǔn)則下小企業(yè),請問如何做賬務(wù)處理?去年的企業(yè)所得稅是否影響?
老師你好,請問收到“軟件退稅”的增值稅即征即退款,怎么做分錄呢?(小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人,現(xiàn)在收到2022年10月份的城建稅退稅該如何做賬
老師您好,我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個月稅局退回2022年5月份誤多收的增值稅及附加稅和殘保金,這個月如何賬務(wù)處理?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
這個我問稅局了,他們也說不清楚,就寫著誤收退稅幾個字
你好!那你直接計入營業(yè)外收入算了
是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 這樣嗎?
你好!是的,營業(yè)外收入-稅收退還
好的,老師這筆分錄我做在4月份,我可以在6月份紅沖更正嗎?
就是之前不是這樣做,現(xiàn)在改成營業(yè)外收入,可以紅沖更正嗎?
你好可以的,可以在六月份做。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。