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Q

公司是一般納稅人(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)收到去年增值稅和附加稅的吳收退稅款,請問如何入賬?

2023-07-14 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-14 09:01

你好!你去年是因為什么多收了

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快賬用戶2899 追問 2023-07-14 09:05

這個我問稅局了,他們也說不清楚,就寫著誤收退稅幾個字

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:06

你好!那你直接計入營業(yè)外收入算了

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快賬用戶2899 追問 2023-07-14 09:08

是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:11

你好!是的,營業(yè)外收入-稅收退還

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快賬用戶2899 追問 2023-07-14 09:15

好的,老師這筆分錄我做在4月份,我可以在6月份紅沖更正嗎?

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快賬用戶2899 追問 2023-07-14 09:16

就是之前不是這樣做,現(xiàn)在改成營業(yè)外收入,可以紅沖更正嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:17

你好可以的,可以在六月份做。

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快賬用戶2899 追問 2023-07-14 09:18

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:19

你好,不用客氣的了。

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你好!你去年是因為什么多收了
2023-07-14
您好,
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:利潤分配
2024-11-29
借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-07-06
你好!直接做分錄: 借銀行存款 貸其他收益(或營業(yè)外收入) 對去年所得稅沒有影響的
2022-03-14
當(dāng)時為啥多收呢?是算錯了?
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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