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老師你好,交了7千多增值稅,2百多附加稅,怎么有個(gè)企業(yè)所得稅呢,企業(yè)所得稅不是年終的時(shí)候申報(bào)的嗎

老師你好,交了7千多增值稅,2百多附加稅,怎么有個(gè)企業(yè)所得稅呢,企業(yè)所得稅不是年終的時(shí)候申報(bào)的嗎
2023-04-17 10:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 10:15

您好,這個(gè)是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)

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快賬用戶8745 追問(wèn) 2023-04-17 10:17

哦 看到了 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:17

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了

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您好,這個(gè)是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)
2023-04-17
這個(gè)不好說(shuō),如果你當(dāng)?shù)匾髧?yán)格,會(huì)要求查賬的 大部分是這樣的
2023-05-26
你好 在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫的
2021-01-17
你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,是通過(guò)?以前年度損益調(diào)整 科目核算。 根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 885 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 7萬(wàn) 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加??885
2022-01-25
您好,這個(gè)的話是10月繳納的,到年底會(huì)匯算多退少補(bǔ)
2023-10-13
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