這個不好說,如果你當(dāng)?shù)匾髧?yán)格,會要求查賬的 大部分是這樣的
老師一個賣酒行業(yè)年收入五百萬,企業(yè)所得稅交一百多,這是不是有風(fēng)險,這個企業(yè)所得稅有個計算的標(biāo)準(zhǔn)沒有,最低交多少稅務(wù)局不會差
老師您好,之前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳多交100多的稅,匯算清繳后申請退稅稅務(wù)局會來查賬嗎?
老師,去年前半年交了幾百元的企業(yè)所得稅,但是后半年虧損,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報顯示本年應(yīng)退稅額幾百元,這個是不是要退稅呢?
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅時,實際應(yīng)繳那都是負(fù)數(shù)的,有退稅,然后提交申報時,為啥還顯示繳企業(yè)所得稅137.9呢?
老師,您好,在2022年第四季度交了企業(yè)所得稅6000多,現(xiàn)在就沒有交過,到現(xiàn)在匯算清繳時顯示是負(fù)數(shù),應(yīng)退(補(bǔ))所得稅那里顯示是-6000多,代表企業(yè)所得稅還有的退的意思嗎?具體是如何操作匯算呢?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會課程會計考試難度怎么樣?
我是深圳這邊,我寧愿不要退這5百多元給企業(yè)了,怕退了之后會被查
那你納稅調(diào)增吧,別退了。
因為我公司剛剛起步,沒有什么費(fèi)用,就法人的工資一月3000,申報個稅的時候是按3000收入報的,現(xiàn)在工資還沒有發(fā)給法人,這個工資可以納稅調(diào)增嗎?
需要的需要納稅調(diào)增的
法人一年的工資是26100,26100全部納稅調(diào)增是嗎?
的,是的,實際金額和稅收金額里面減少這個金額就可以。
還是說把法人工資做少一點,法人工資也還沒有發(fā),做少7200元,這樣就不用做什么調(diào)增,這樣企業(yè)所得稅交6元左右,哪個方案會好一點老師
減少你老板的就可以的,你以后給他發(fā)了之后再納稅調(diào)減。
好的,那我就把老板工資做少一點,交企業(yè)所得稅6元,這樣就不用退5百多元回來給企業(yè)了
可以的,可以這么做的。