你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,是通過?以前年度損益調(diào)整 科目核算。 根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 885 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 7萬 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加??885
老師你好!請(qǐng)問2021年計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)多計(jì)提了7萬元,多計(jì)提了附加稅885元我是否可以通過:以前年度損益調(diào)賬科目調(diào)整呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 7萬 -地方教育附加
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師請(qǐng)問,年底去年企業(yè)所得稅賬面多計(jì)提了2.5元,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我該怎么修改呢?
老師你好,企業(yè)去年查補(bǔ)稅 增值稅 99萬 城建稅6.9萬 教育附加2.98萬 地方教育附加1.9萬 房產(chǎn)稅 10.76萬 印花稅12萬 所得稅 171萬 請(qǐng)問這些該怎么做賬,用了以前年度損益調(diào)整之后,現(xiàn)在匯算清繳該怎么調(diào)以前的報(bào)表?
老師你好!以前年度有較多企業(yè)所得稅漏了計(jì)提,請(qǐng)問現(xiàn)在一次性補(bǔ)提可否?分錄是否:借:所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整?這樣沖減了未分配利潤(rùn)有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
請(qǐng)問老師在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是不是就可以不用改變2021年原有的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
你好,需要對(duì)2021年的報(bào)表數(shù)據(jù)做相應(yīng)修改的