你好,需要正常交稅的,按照你的處置價格來繳納

老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
如果購買的船1000萬專用發(fā)票已經(jīng)抵掉了!然后折舊掉60%款了,第5年,要賣掉船了700萬!對方不要求開票…我這邊要補繳稅嗎
老師我有個疑問。簡單說,舉個例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價108.9萬的4%的服務(wù)費44000,總開票是113.2萬,這是張增值稅專用發(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因為是第一手買到融資租賃公司名下,買車簽合同的時候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場價收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個人賬戶67.8萬,要劃算很多!
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師想知道,會所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機這些東西,是計入庫存商品還是計入管理費用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項目已預(yù)交增值稅,申報時沒有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請退稅?
講義下載不了,學(xué)習(xí)時間不會計時
董效彬老師,麻煩接一下,還有幾個問題沒明白
老師,10月支付了一年的房租費124080元,內(nèi)賬領(lǐng)導(dǎo)要求按照9個月攤銷,因為我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的,有三個月是學(xué)校放寒暑假,所以按照9個月來攤銷房租費,那外賬也需要按照9個月來攤銷嗎,還是說外賬按照1年來攤銷房租費?
怎么分自營出口和代理出口啊
老師,我公司計提未發(fā)放的工資如何處理呢?如果法人自己把錢打入公戶進行發(fā)放,然后這筆借款不用公司再還給法人,公司注銷的時候需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們從1月到9月總的發(fā)工資發(fā)了30萬,個稅也是申報的30萬,多數(shù)是農(nóng)民工工資,但是我們實際收入只有15萬,現(xiàn)在申報的時候就彈出來提示,這個需要處理嗎?是工資是實際發(fā)放出去的
開發(fā)票可以開水果蔬菜大類嗎明細寫上
老師,有個公司之前有2000已付款,未開發(fā)票。今天又結(jié)3000 問這兩筆開一起還是分開開
那如果是我才折舊了300萬!,然后我出售是500萬!那怎么繳納呢
你好,500萬除以1.13乘以13%,按照這個來繳納。