可以更正申報(bào),同時(shí)去大廳申報(bào)退稅

你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
小規(guī)模納稅人 建筑公司 在異地預(yù)交稅款多繳納 沒退稅 季度申報(bào)時(shí) 增值稅申報(bào)表是這樣的 1. 是不是應(yīng)該到大廳申報(bào)?2. 多交稅款后期抵扣稅?
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域涉稅,11月23號開了增值稅普票,12月13號才辦下來外經(jīng)證在異地預(yù)繳,15號機(jī)構(gòu)所在地也要申報(bào)交稅,如此重復(fù)交稅了,機(jī)構(gòu)所在地那邊說開票和預(yù)繳退不了稅,然后現(xiàn)在又通知要開票結(jié)果稅務(wù)大廳那邊不能預(yù)繳稅,如果我現(xiàn)在又開票的話是不是下個(gè)月又會(huì)重復(fù)交稅呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了
老師,請問申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個(gè)例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個(gè)月遷移到另外一家公司,是這個(gè)月中斷參保還是下個(gè)月中斷呢
開回來的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看。可以發(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財(cái)務(wù)報(bào)表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應(yīng)付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應(yīng)付xxx公司 貸:銀行 借:庫存商品 貸:應(yīng)付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應(yīng)付xxx暫估 貸:應(yīng)付xxx公司

