是的,你這邊先認證,之后開紅字信息表2000 ,這個數(shù)量填寫少的數(shù)量負數(shù),你先認證申報抵扣填寫第2欄,之后開紅字信息表次月申報填寫20欄 這個2000進項稅額轉出就可以
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費用,現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個賬務怎么處理比較妥當呢?
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產(chǎn)品800件,價目表中標明不含稅售價為650元/件,因購買數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務處理時,對方單位應將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發(fā)票,會計處理為: 借:應收賬款 423 072 貸:主營業(yè)務收入 374 400 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 48 672 老師這個主營業(yè)務收入374400是怎么計算的呢?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師,公司付合同款的時候需要附合同復印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結轉成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
老師我說的這些全部發(fā)生在9月份,應該是銷售方開紅字信息表吧?我公司屬于在建期,沒有收入,不能抵扣,只能認證!
是不是我只能在下個月征期才能認證,認證以后通知對方開紅字發(fā)票???
需要認證,你這個認證可以留底,紅字信息表需要你開,這個認證之后開哈,認證之前開,那這個藍字是不能抵扣,發(fā)票部分紅字沒有認證藍字是認證不了,你需要先認證抵扣,之后再去開紅字信息表,現(xiàn)在就可以認證,現(xiàn)在還可以認證所屬期8月,你認證申報填寫附表2 第2欄還是可留底的,下次會自動生成主表留底稅額,
老師紅字信息表怎么開啊,我公司在建期,還沒有稅控盤
需要有盤子才可以開紅字信息表,你們?nèi)ヮI盤子去開吧,發(fā)票管理 紅字信息表填開,購買方抵扣之后進去填寫數(shù)量是負數(shù),