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老師好,員工借支3000去看病(工傷),共花費(fèi)1400,保險(xiǎn)公司賠付1200,涉及到的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師寫下我學(xué)習(xí)下,謝謝

2023-04-16 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 13:57

借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
花費(fèi)報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:02

老師,您能把花費(fèi)報(bào)銷那塊代入數(shù)字嗎,只寫數(shù)字

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:05

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 200 借:其他應(yīng)付款1200 貸:其他應(yīng)收款 1400

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:08

那200能用營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:11

可以,200能用營業(yè)外支出。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:13

保險(xiǎn)賠付的那1200不是用其他應(yīng)收款科目哈

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:14

收賠付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:15

能用營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:26

若用營業(yè)外收入,則營業(yè)外支出就是1400了

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 14:35

還是用您的吧,那還剩600,如果退回公司,會(huì)計(jì)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:37

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 17:57

老師好,企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的部分用應(yīng)付職工薪酬可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:07

應(yīng)付職工薪酬只是過度科目,不是損益類科目。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-16 18:08

那就是不用是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:33

是的??梢圆挥眠@個(gè)科目。

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快賬用戶1525 追問 2023-04-17 13:37

老師,您能給我講講原因嗎,如果用了會(huì)怎么樣

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花費(fèi)報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2023-04-16
借其他應(yīng)收款1494.3貸銀行存款。
2021-07-16
同學(xué)你好 借款 借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 報(bào)銷 借,管理費(fèi)用一福利費(fèi)54 借,其他應(yīng)收款一保險(xiǎn)公司1500 貸,其他應(yīng)收款一員工1554 剩下的1446元從借支人的工資里扣除, 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
2021-07-10
收到工傷保險(xiǎn)待遇時(shí): 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應(yīng)付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費(fèi)用及一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等賠償時(shí): 借:其他應(yīng)付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險(xiǎn)待遇掛賬) 管理費(fèi)用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對(duì)工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
你好,需要付給員工的錢把其他應(yīng)付款沖了,不夠沖減走費(fèi)用
2024-10-08
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