借其他應收款1494.3貸銀行存款。
老師,員工借支3千,墊付另一個員工的工傷費用,現(xiàn)醫(yī)療費花1554元,保險公司陪付款還沒下來,應該會陪付1500,剩下的1446元從借支人的工資里扣除,這幾筆分錄都應該怎么寫,謝啦謝啦
老師好,司機工傷花銷1494.3工廠墊付的,保險公司賠付1272.22,去醫(yī)院前從工廠借支3000去看病,我應該怎么寫這幾筆分錄?謝謝啦
老師好,員工借支3000去看?。ü不ㄙM1400,保險公司賠付1200,涉及到的會計分錄麻煩老師寫下我學習下,謝謝
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
在公司陪的,你們單位還給他個人,還是你們單位自己留下。
借其他應收款3000貸銀行存款。
他從公司借支3000去看病,等于是工廠墊付他的醫(yī)藥費,保險公司賠付下來,肯定 歸工廠啊
借其他應收款3000貸銀行存款。
收到賠款,借銀行存款貸其他應收款1272.22
剩下的對方還錢給你們嗎?還是你們單位負擔,如果是你們單位負擔了做福利費。
剩下的余款要還給我們,退給老板沒收,我就要從工資里扣出來,這筆余額還用寫分錄嗎
剩下的還錢給你們,借銀行存款,貸其他應收款。
車上得坐屏退,給老板沒收,是什么意思?
最后一筆從工資里扣,是這樣寫嗎
第二筆這個是什么意思?
你寫給我的
你好,這個是我不知道3000包含在1494這個金額的前提下,我給你寫的。后來改了,不是嗎?
是1494包含在3000的借支里,那現(xiàn)在還要寫1494這筆分錄嗎
你沒說我以為都要寫呢,所以對這筆我有點看不懂
不需要寫在3000里,面已經(jīng)包含了,就不用寫的。
寫這三筆是嗎
你好,可以這么做的。
老師,如果這么寫對不
你沖的時候應付職工薪酬也得哄,沖著借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸制造費用。
老師,這么寫是不是不太麻煩了,我就用你那樣寫就挺好,我覺得
對 其實你單位沒有負擔不用走福利費了
好的,老師,如果用這個科目的話,完整的分錄是不是應該這樣寫
你好 是的分錄是這么做的。