您好 請(qǐng)問(wèn)原來(lái)給甲方做過(guò)相關(guān)工程嗎?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒(méi)有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬(wàn)的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開(kāi),后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開(kāi)
老師,我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購(gòu)原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來(lái)做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營(yíng)業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營(yíng)業(yè)額不達(dá)10萬(wàn)的按10萬(wàn)核算管理費(fèi),疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下管理費(fèi)和他在我們倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買原材料水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請(qǐng)教老師我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購(gòu)原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來(lái)做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營(yíng)業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營(yíng)業(yè)額不達(dá)10萬(wàn)的按10萬(wàn)30%的3萬(wàn)管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬(wàn)返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
老師你好,麻煩幫我解惑一下 我們老板采購(gòu)原材料和請(qǐng)其他工人去給我們甲方客戶安裝一個(gè)工程,就相當(dāng)于我們公司包工包料免費(fèi)給甲方做工作項(xiàng)目,(想維護(hù)客情)這里面涉及到采購(gòu)材料,支付工程款,然后完工,會(huì)計(jì)分錄如何寫,(我們是小規(guī)模納稅人)
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個(gè)體戶,但他不給開(kāi)發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開(kāi)發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒(méi)有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
企業(yè)前三個(gè)季度虧損,后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?如果不退可以嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
目前還沒(méi)有,甲方是老板一個(gè)交情,所以他才免費(fèi)給別個(gè)做這個(gè)項(xiàng)目,我有點(diǎn)搞不懂視同銷售
購(gòu)入材料的時(shí)候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等 施工領(lǐng)用材料 借:工程施工 貸:原材料 發(fā)生人工費(fèi) 借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 視同銷售 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師我們小規(guī)模了
視同銷售 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師這個(gè)1??增值稅如何確定2??視同銷售增值稅的稅額因?yàn)闆](méi)有收入,到時(shí)候增值稅報(bào)表如何填寫了?
視同銷售分錄這樣寫 后期申報(bào)的時(shí)候 要確認(rèn)收入的? 只是分錄沒(méi)有體現(xiàn) 如果您要體現(xiàn) 我也可以給您寫 增值稅按照1%征收率
老師這個(gè)增值稅金額我按照什么計(jì)算了?
按照1%的征收率 正常市場(chǎng)價(jià)這個(gè)工程做下來(lái)大概多少金額
那老師借科目有的老師是計(jì)入銷售費(fèi)用有的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出、又什么區(qū)別了?
銷售費(fèi)用是給前面已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶維修之類的或者為了促銷 您這個(gè)都符合 所以計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出