您好,這個(gè)是不會(huì)的,不會(huì)
匯繳清算申報(bào)的時(shí)候,跳出來顯示納稅調(diào)增金額大,在產(chǎn)品多,我點(diǎn)確定,然后申報(bào)成功了,這樣后期稅務(wù)會(huì)不會(huì)找我?
老師好,想請(qǐng)教個(gè)問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來又顯示已申報(bào)無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題,我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,那個(gè)營業(yè)收入上面顯示說跟增值稅申報(bào)的那個(gè)金額不一致。不一致是因?yàn)槲覀兲幹昧艘惠v固定資產(chǎn),然后差額就是那個(gè)固定資產(chǎn)開票的金額。我這個(gè)營業(yè)收入需要把固定資產(chǎn)開票那個(gè)金額加上去嗎?
老師,我們租賃業(yè)主酒店,但是業(yè)主房地產(chǎn)被封不能開發(fā)票,我們不能取得發(fā)票,可以據(jù)實(shí)扣除嗎
老師,我們公司是集團(tuán)公司,公車在子公司,母公司的領(lǐng)導(dǎo)用了公車但是公車的過路費(fèi)發(fā)票開的是子公司的名稱。這樣的情況下怎么進(jìn)行處理最好呀?母公司領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)開的發(fā)票是母公司的名字。現(xiàn)在子公司的員工把過路費(fèi)和差旅費(fèi)都在母公司報(bào)銷。
你好,老師我們提供服務(wù)給對(duì)方開具了發(fā)票,比如開具了25萬,去我們一般戶銀行貼現(xiàn),到賬24萬,有2000元貼現(xiàn)費(fèi)用,直接在銀行賬戶支付了,還有8000元對(duì)方就不支付了,但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適呀,因?yàn)楸仨毎褢?yīng)收賬款沖平,怎么做賬務(wù)處理合適呀
老師,請(qǐng)問25年初級(jí)考過了,電子版證書什么時(shí)候可以查到 昨天在中國人事考試網(wǎng)里沒有查到
老師,公司沒有一個(gè)人買社保,是否可以?
老師你好,我給客戶開了一張沒有任何備注的培訓(xùn)費(fèi)專用發(fā)票這發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有,合同那些我們都有
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
其他應(yīng)付款掛的都是老板的賬,可不可以把這1個(gè)款直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本?
投資方有其他子公司需要編制合并報(bào)表時(shí),其與聯(lián)營企業(yè)或合營企業(yè)之間存在逆流交 易或是順流交易的,在投資方編制合并報(bào)表時(shí),為什么需要對(duì)該項(xiàng)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益業(yè)務(wù)進(jìn)行 抵銷呢?甲持有乙20%股份達(dá)到重大影響,甲出將80的存貨出售價(jià)100給乙,個(gè)報(bào)、合報(bào)如何處理?反之逆流交易呢?不太理解其中原理,請(qǐng)老師幫忙解答一下
老師,想問一下,有教做帳的老師嗎?管看看做帳對(duì)不對(duì)
跳出來風(fēng)險(xiǎn),我的資產(chǎn)負(fù)債表存貨有五百萬還會(huì)有異常?
這個(gè)沒關(guān)系的,申報(bào)就行